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五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点(五篇)

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五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点(五篇)
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五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点篇一

一、目的为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐、物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。

二、范围

仓库工作人员及公司各部门

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。

四、内容

1.物资的入库管理

1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据,特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予仓管员。无手续或手续不全的,仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

1.2 物资到公司后,仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点,无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后,专用物资需经使用人或主管、主任检验后,仓管员及时填写入库单,仓管员、财务各持一联做帐,采购人员持一联做请款挂帐凭证。

1.3 物资入库验收时,仓管员要严格把关,有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时,应先妥善保管好物资,做好标记,及时通知采购人员,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验

收合格后方可放入物资的存放位置。

2.物资的出库领用管理

2.1各部门或个人领用一律要填写领料单,仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写计划单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。

2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下,应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给,不准随意发整不发零。

2.6 以旧(废)换新的物资,一律交旧领新,领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人在上面签字。对一切发放,原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放,应由公司领导审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。对收回的坏(旧)件应建立明细帐,对维修后能用的亦要建立明细帐。

2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记,借用时间不得超过3天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的,由借用人(单位)赔偿。

3.物资的安全、卫生管理

3.1 仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸

烟,无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通,无污泥杂草。

4、物资的帐务管理

4.1、物资在收发后应及时做好登记,帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目,不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。

4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作,做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确,月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异,按情节轻重进行考核。

4.3、随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点篇二

五金仓库管理规定

一、目的

通过规范仓库的管理制度及操作流程,指导和规范仓管员的日常工作流程,规范管理,提高工作效率,确保账实相符。

二、范围

本规定适用于醴玻公司对五金仓库辅助物料收发存管理。

三、职责

1.仓库主管负责五金仓库一切事物的安排和管理,协调各部门间事务的传达及沟通,执行上

2.仓管员负责物料的入库、出库、返库、储存、5s工作。3.仓管员负责填写纸质版《入库单》和《领料单》,并在erp中填写《到货单》《入库单》及《出库单》。

4.仓管员负责留存单据的保管及追查。

5.品控部负责对需要化验的物料进行化验并将化验结果通知仓管员。6.计划申报人对到货物资进行验收,验收合格后通知仓管员验收入库。

7.仓库负责人、采购及保安共同负责不良品、废弃物及待处置物品的处置方式。

四、入库管理规定 1.物料收货及入库

2.物料到仓库后仓管员通知采购员并依据送货单上所列的名称、规格型号及数量进行核对、清点,并将物料存放待检区,验收合格后方可入库。如发现与送货单上约定的数量及规格型号不符,应找相应的采购人员签字确认,由采购联络处理。3.物料到仓库后仓管员通知计划申请人对物料的质量进行检验,对需要化验的物料通知品控部对物料进行化验。

4.物料通过使用部门或品控部验收合格后,仓管员填写《入库单》并在erp系统中填写电子版《入库单》,并且对验收合格的物料上架入库。仓管员负责追查和保管单据的责任。5.仓管员对入库的物资要严格把关,无采购订单的仓管员应与采购人员联系并拒绝物资入库,采购补齐《采购订单》后方可按入库流程办理入库处理;对未经批准的、与《采购订单》要求不符的情况应拒绝验收入库。所有产品入库确认必须仓管员和采购共同确认,仔细核对物料的产品描述,以免出错。

6.因生产急需或其他原因需要入现场仓的物资,仓管员及相关人员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》,仓管员每月需对入现场的物资进行盘点。7.物料摆放需要按划分的区域有序摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需在下班前进行整理归位。

五、出库管理规定 1.物料的领用出库规定 2.申请部门填写《领料单》并在erp系统中填写《出库申请单》,《领料单》及《出库申请单》需由部门负责人签字审批,仓管员依据审批过后的《领料单》及《出库申请单》上的规格型号及数量进行出库,并填写《材料出库》。

3.仓管员凭《领料单》或《出库申请单》如实发货,如无部门负责人签字、字据不清或有涂改的,仓管员有权拒绝发放物料。

4.仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则进行发放。5.领料部门所需物料无库存,应按规定填写计划单,计划单通过相关审批后,由采购人员及时采购。

6.任何人未输领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,如发现一律按偷盗处理。7.以旧换新的物资一律交旧领新。

六、物料的保管

1.物料入库后摆放入规定的区域,并给每种物料贴上明确的标签,标签内容必须有:物料名称、编码、规格型号、数量、计划人、采购员、供应商、入库日期及库存数量。2.物资领料时必须做到“先进先出”,对物料采取合理的保护措施,防止物料因保管不善或其它各种原因受而到损坏。

3.定期对仓库进行盘点,检查账物是否相符,如发现不符应及时查明原因(收发有误,合理损耗等等)上报,如有异常问题报告上级处理,做到账实相符。

七、物资返库管理规定

1.由于生产计划更改引起的领料物资剩余时,应及时返库并填制红字《领料单》。

2.对于维修返库的物资、随设备赠送物资、工程完工剩余物资、维保剩余物资等应填制《入库单》,按1元/件单价入库。

3.所有物资返库均必须办理正规入库手续,不允许寄存形成账外物资。

八、物资换货管理规定

1.如物资已验收入库,使用部门领用后出现无法使用的,需通知采购部门与供应商沟通换货事宜,减少呆滞物料的产生。

2.物料需做换货处理的,由物料领用部门开具《红字领料单》或在erp中填制《负数出库申请单》,将物料进行返库。

3.物料换货出库时,由仓管员开具《退料单》或在erp中填制《退库单》,对物料进行出库处理。

九、盘点管理

1.盘点时仓管员根据每月盘点计划的安排进行盘点工作。

2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,杜绝弄虚作假,虚报数据,盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,盘点表丢失,随意换岗等,不按规定的需根据实际情况追查相关责任。

3.盘点初盘、复盘均需要相关人员签字确认,对盘点结果负责。4.盘点时发现异常问题,立即查明原因上报。5.盘点账实不符需上报处理。

十、仓库其它管理规定

1.仓管员必须严格按照入库管理规定、出库管理规定及返库管理规定的流程进行作业。2.每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭,如有异常情况及时报告处理。3.非仓库人员谢绝进入五金仓库,领料地按序领料,严禁私自进入。

4.领料部门需领用的常规物品必须在每日15:00前填好领料单和erp中填制好《材料出库申请单》并有部门负责人签字确认,实际发放时间截止到17:00。如遇无法预测的突发紧急状况(如:设备故障等)且影响生产的,需要在规定的时间外领取物资的,也必须填制《领料单》或erp中填写《材料出库申请单》,并且有部门负责人签字生效后方可领取,如因领用部门未按规定时间填制单据领料而错过领料的,由领料部门自行承担后果。5.仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即上报处理。6.保障疏散通道、安全出口通畅,以保证人员安全。7.仓库所有单据必须做到日清日结,及时处理。

8.仓库所有入库及出库都必须有部门负责人签字审批完的单据方可办理入库和出库。9.需要给到财务的单据须按时提交。

10.每月的单据仓管员需要妥善保管,遗失需要追查相关责任。11.仓库对贵重物料按相应制度进行处理,由专人保管。

12.仓库工作人员就培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。13.仓库工作人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。14.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

15.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不得擅自离岗等。

16.严格遵守公司的各项管理规定。

17.仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及工作等物料的移交手续,要求逐项核对,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方部门主管等人员必须签名确认。18.仓库工作人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

十一、惩罚规定

1.仓库内物资账、卡、物不相符的,扣10分/次。

2.仓库内物资按规定区域摆放,未及时分类摆放,造成库内零乱,不整洁,扣5分/次。3.入库物资合格率保证100%,如出现差错,扣3分/次。4.台账数据与实物不相符,扣5分/次。5.未按领料单信息出库,扣5分/次。6.未按时盘点,扣10分/次。

7.出现安全隐患、安全项目整改不到位或其它安全问题,每次扣10分 8.操作失误导致安全事故,每次扣10分 9.未按公司制度出勤、请假等,每次扣3分

10.工作纪律违规,扣3分/次,情节严重扣5分/次。11.5s管理执行不到位,扣2分/次。

12.未按要求参加培训、会议或考试,扣3分/次。

13.违反仓库管理规定且损害公司利益,造成直接经济损失的,根据金额大小给予直接责任人、直接领导相应的经济处罚;情节严重的给予辞退或除名处理;因管理不善,造成物品被盗、丢失,数量较大且触犯刑律的追究刑事责任。

五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点篇三

顶立五金仓库领用管理制度

一、目的为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐、物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。

二、范围

仓库工作人员及公司各职能部门

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。

四、内容

1物资的入库管理

1.1物资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据,并且与erp采购定单核对无误才可以办理入库,否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予仓管员。无手续或手续不全的,仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

1.2物资到公司后,仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点,无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后,专用物资需经使用人或主管、经理检验后,仓管员及时填写入库单,仓管员、财务各持一联做帐,采购人员持一联做请款挂帐凭证。

1.3 物资入库验收时,仓管员要严格把关,有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时,应先妥善保管好物资,做好标记,及时通知采购人员,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。

2.物资的出库领用管理

2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单,仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。

2.1.1 生产类物资:)各主管、科长授权签字金额在800元以下(指单件),合乎授 权权限签字的《领料单》方可办理出库;

2)金额在800至4000元的领料,须经理签字方可出库;

3)特大金额的领料,须经副总经理以上签字方可出库。

2.1.2 非生产类物资

1)各主管、主任的签字金额在800元以下;

2)金额在800至4000元的领料,须经理签字方可出库。

3)特大金额的领料,须经副总经理签字方可出库。

2.1.3,五金仓库每天加持两次发料,上午发料时间为8:00到10:00,下午发料时间是15:00到17:00,其余时间仓库不予发料,请各需求部门提前预估要用的料件,如果五金仓库人员不在时,绝对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行为,否则将严厉处罚

2.2 仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。物资发放时,需经双方当场验明,由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下,可先行发放,但需于当天补齐相关手续。

2.3 领料人员所需物资无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写申购单,按照申购流程操作。并且仓库将和采购一起建立安全库存。五金可以分为:机械设备,材料制品,通用配件,五金工具,电子电工等

2.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,不得私自进入库区,违者将追究仓管员责任。

2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下,应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给,不准随意发整不发零。

2.6 以旧(废)换新的物资,一律交旧领新,领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放,原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放,应由公司领导审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。对收回的 坏(旧)件应建立明细帐,对维修后能用的亦要建立明细帐。

2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借,如确需借出,需经部门经理以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记,借用时间不得超过5天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的,由借用人(单位)赔偿。3物资的安全、卫生管理

3.1 仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟,无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、账卡一致,仓库周围卫生区应整洁

4、物资的帐务管理

4.1、物资在收发后应及时做好登记,帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目,不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。

4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作,做到收发准确、手续完 备。库存报表要及时准确,月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异,按情节轻重进行考核。

4.3、随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。具物料卡,并由领用人在上面签字。对于一切五金工具、电动工具、电工仪表等

4.4仓库管理员要定期对仓库呆滞物料,残次品,边角料,过期物资要及时整理并出具清单,上报部门负责人,然后再报总经理审批报废处理,进行调账。

五,以上各项规章制度试运行一周左右,如果没有问题将正式实施,有经营管理部负责解释

杭州顶立实业有限公司经营管理部

2014年5月28日

五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点篇四

五金仓库管理制度

为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐、物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。请各部门严格遵照执行。

1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据,特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予库管员。无手续或手续不全的,库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

2、物资入库,库管员必须当面核对清点件数,数量或重量,无误后办理交接手续。对核对无误的,应于收货当日开具入库单,再交给采购人员,特殊情况亦应于第二天办结。

3、物资入库验收时,若发现实物与名称不符,规格型号不符,外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时,应先妥善保管好物资,做好标记,及时通知采购人员,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。

6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时,必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全,库管员有权拒绝发放。物资发放时,需经双方当场验明,由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下,可先行发放,但需于第二天补齐相关手续。

7、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁

吸烟,无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目,不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。

9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通,无污泥杂草。

10、库存物资在不影响质量和使用的情况下,应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给,不准随意发整不发零。

11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作,做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确,月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异,按情节轻重进行考核。

12、随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记,填写材料领料单,经部门负责人签字、生产总监核准后,方可领取。

14、对一切五金工具物料(包括电器、备品备件)的发放,原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放,应由公司领导审

批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。对收回的坏(旧)件应建立明细帐,对维修后能用的亦要建立明细帐。

15、仓库内的一切物资,工具原则上不得外借,如需借出,需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记,借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的,由借用人(单位)赔偿。

五金仓库管理办法 五金建材仓库管理要点篇五

五金仓库管理方法

五金化工仓库管理制度

为加强物资仓库的管理,做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产,特订立本制度,各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购:

所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。

2.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划,经物料管理部主管审核后报总经理审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由总经理审批。4.燃料、润滑油由油料库管理员报计划,物料主管核实总经理审批。5.模具制作用的原材料,辅料,配件,及相关特殊工具,量具,由部门负责报计划,物料主管核实,分管副总审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管核实。由总经理审批。

二、入库:

1.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。

2.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等,入仓后必须及时通知模具制作负责人,经检验合格,由分管副总签名认可,加盖合格章。

3.物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有相关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理:

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不

受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺,应及时书面报告部门主管,及公司领导,搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作,做到收发数字准确,手续完备,票据齐全,日清月结,帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因,报本部门主管部门审批,由部门主管报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异,应按情节进行处罚。

四、领用:

1、物资材料领用发出,必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全,仓管员有权拒绝发放,物资材料领用发出须经双方当场验明,由领料人在发料单上签认。

2、生产部结合物料部提供的库存数据于每月x日应做出月度生产计划,经双方本部门主管签字汇总后,于每月x日前交物料仓。

3、生产部班组或个人领用计划外工具、物料时,仓管人员需凭生产部主管或本部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料,事后二天内须补办审批手续。

4、各生产部其它人员、各部门、或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡,领用人的部门和仓库应设有底卡,并由生产部负责人及本部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放,原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司分管领导严格审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,须经物料部主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续,借用时间不得超过5天,仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需,仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由生产部开具由主管的签字领条,直接在纸箱仓领取,并办理登记手续,由主管签字并由仓管员备案。

8、模具制作用的原材料,辅料,配件,及相关特殊工具,量具,由领料双方进行数量、品质等确认后,填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收物料部主管签字后,方可发放和领用,供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度,将追究当事责任

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