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2023年内控岗位职责清单13篇(优秀)

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2023年内控岗位职责清单13篇(优秀)
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内控岗位职责清单篇一

②分析专员:主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。

③审计人员:主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计,以及主要领导人事变动离任审计等。

④管理专员:主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理,以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。

⑤仓管主管:主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。

⑥出纳员:主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。

⑦材料会计:主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。

⑧销售会计:主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。

⑨成本会计:主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。

⑩税务会计:负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划,收集税务和财政政策法规,并对企业内部税筹进行分析和调控等。

⑾生产统计:主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。

⑿台账会计(销售内勤):主要工作职责包括开具提货单和发货单、审核销售价格、开具销售发票、跟踪发货到达情况、跟踪验收回单与管理、每天登记台账、定期(一星期为适)与销售会计内部对账、每月与客户对账确认等

内控岗位职责清单篇二

第一条为了促进单位内部管理规范化,加强内部会计监督,建立规范的工作秩序,提高业务工作水平,强化中心内部管理,根据《中华人民共和国会计法》等有关规定以及本单位内部管理的实际制定本规范。

第二条 单位负责人对本单位内部不相容职务分离的建立健全及有效实施负责。

第三条 不相容职务分离应当达到以下基本目标:

(一)规范单位会计行为,保持会计资料真实、完整。

(二)堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为,保护单位资产的安全、完整。

(三)确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第四条 不相容职务分离应当遵守以下基本原则:

(一)不相容职务分离应当符合国家有关规范,以及单位的实际情况。

(二)不相容职务分离应当约束单位内部涉及会计及业务工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越不相容职务分离规范的权力。

(三)不相容职务分离应当涵盖单位内部涉及会计和业务的各项工作及相关岗位。

(四)不相容职务分离应当保证单位内部工作岗位的合

理设置及其职责权限的合理划分,确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(五)不相容职务分离办法应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

第五条不相容职务主要包括:负责人、业务经办、会计记录、档案管理、财产保管等职务。经济业务事项和会计事项的审批人与经办人及记帐人员职责权限应当相互分离、相互制约。

内控岗位职责清单篇三

1、协助公司内控管理体系的建设和完善;

2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;

3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

5、协助完成公司管理的优化提升。

1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;

2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;

3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。

内控岗位职责清单篇四

1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作;

2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的.计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告;

3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的法律法规;

4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改;

1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业;

2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规;

3.了解房地产开发流程,物业管理流程

内控岗位职责清单篇五

1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;

2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。

1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;

2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;

3、具备一定的写作水平和谈判技巧;

4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务,能独立开展工作。

内控岗位职责清单篇六

1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

内控岗位职责清单篇七

(一)、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

(二)、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

(四)、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

1、本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

2、熟悉coso《内部控制―整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;

3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

4、要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

5、拥有cics或cia等相关证书者优先;

6、遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

7、年龄不限,男女不限。要求英文读写熟练,口语至少能简单讲

内控岗位职责清单篇八

1、有全盘工作经验,熟悉开票报税,及时编制月度/季度/年度各类财务报表;

2、熟悉公司成本的核算与分析,日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理;

3、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿;

4、编制公司的总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来;

5、严格审核费用报销及往来账款单据,每月对公司各项资产进行登记管理及盘点;

6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作;

7、完成上级领导交代其他工作;

内控岗位职责清单篇九

1、按照公司财务制度及流程,审核公司内部凭证及原始单据,编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;

2、编制和审核会计报表,日常会计核算和核对工作;

3、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表;

4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作,检查重点科目余额是否合理;

5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;

6、管理及开具发票,公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;

7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;

8、完成上级交办的其它工作。

内控岗位职责清单篇十

1、执行公司内控制度,稽核存货业务增减的真实性;

2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性

3、重点参与存货的清查盘点工作,分别处理盘盈、盘亏的公司资产;

1、年龄25-45岁,2年以上工作经验;

2、中专以上学历,会计相关专业,具备会计从业资格;

3、原则性强,有良好的职业道德。

内控岗位职责清单篇十一

合规内控专员中意人寿保险有限公司中意人寿保险有限公司,e-保险网,中意职责:

1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。

2、针对公司运营中的风险点,自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告;

3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。

4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;

5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;

6、参与公司的内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;

要求:

1、本科或以上学历;

2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;

3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;

内控岗位职责清单篇十二

:

1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;

2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施,并组织考评和改进;

3、负责建立健全内控管理制度,根据执行情况及时修订完善;

4、对现有流程进行价值流分析,并制定相关价值流改进计划并定期回顾,实现优价值流程。

5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;

6、配合证券中心,完成公司内控年度报告;

7、负责公司档案管理工作;

8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。

:

1. 本科及以上学历,三年以上大中型集团企业行政管理工作经验,熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项);

2. 制造业成本预算和分析的经验;

3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;

4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。

内控岗位职责清单篇十三

1.负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析,识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会;

2.负责建立、维护内控与风险管理手册;

3.负责开展风险识别与评估工作,建立、维护风险事件库;

4.负责建立、维护危机事件库,对危机事件风险源进行梳理与整治;

5.根据企业风险评估结果,开展专项风险治理工作;

6.负责开展内部控制评价工作,并出具内控评价报告;

7.负责风险管理文化宣传,开展风险管理培训;

8.协助部门开展其他领域的风险管理工作。

1.大学本科及以上学历,具有法律、企业管理、风险管理、内控等专业背景;

2.具备3年以上管理咨询或企业内部控制、流程管理的工作经验;

3.熟练掌握企业流程优化、风险管理与内部控制等知识;

4.具有较强的独立解决问题能力、综合组织协调能力和全局意识,能够指导他人完成复杂的风险管理、内控建设与评价任务;

5.较强的逻辑思维以及文字处理能力,熟练使用办公软件操作。

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