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工程审计工作职责篇一
2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;
4、负责审计资料的收集、整理归档工作;
5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;
6、参与完善反舞弊体系搭建, 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;
7、根据区域分工, 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。
工程审计工作职责篇二
1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;
3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;
4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;
6、参与审计其他日常工作。
工程审计工作职责篇三
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
工程审计工作职责篇四
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;
⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
工程审计工作职责篇五
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
工程审计工作职责篇六
1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;
2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
工程审计工作职责篇七
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
工程审计工作职责篇八
1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4.每月做好存货的盘存工作。
5.熟悉操作财务软件及办公软件。
6.完成领导安排的其他文职工作
工程审计工作职责篇九
1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。
2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。
3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。
4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。
5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。
6、完成上级交代的其他工作。
工程审计工作职责篇十
1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
工程审计工作职责篇十一
1.应收、应付账款的管理及对外核算。
2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。
3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。
4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。
5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。
6.协助上级主管做好成本及费用核算。
7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。
8.负责财务档案、合同归档和保管。
工程审计工作职责篇十二
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。
2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。
3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。
4、负责公司预算数据和kpi的汇总、统计、反馈、报告工作。
5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。
6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。
工程审计工作职责篇十三
根据审计方案独立实施审计项目;
组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;
财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;
放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;
定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;
6 .撰写审计报告。
工程审计工作职责篇十四
1、财务节点线上合同的审批;
2、协助处理集团专项项目;
3、梳理集团各项业务;
4、收集、整理集团各项财务数据;
5、协助集团年度审计工作;
6、集团内单体报表审计的跟踪处理;
7、领导安排的其它事宜。