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自评工作内容篇一
我x历来高度重视保密工作,把它做为一项重要任务来抓,设有保密工作领导小组,组长由xx书记、xxx担任,党委副书记xxx为副组长,成员由党政班子成员和保密工作负责人组成。领导小组下设办公室,由党政办主任兼任办公室主任,同时确定2名同志主要负责保密方面的具体工作。对保密工作所需设施、设备和经费,镇领导班子都能够给以重视和支持,保证了日常工作顺利开展。
(一)提高认识、加强宣传
我x党委、政府高度重视保密宣传教育工作,进取组织全体干部职工经过电视、报刊、会议等多种途径了解保密工作的重要性,并进取组织干部学习《保密法》,进一步提高全体干部职工对保密工作的认识,让全体干部职工更加清醒地认识到和平建设时期保密工作的重要性,为做好我镇的保密工作奠定了扎实的群众基础。
(二)健全制度、落实职责
我镇党委、政府高度重视保密工作,成立了保密工作领导小组,建立健全了保密规章制度。近年来,我镇先后建立健全了《党政办保密制度》、《档案室保密管理制度》等保密工作规章制度,做到以制度管人、按程序办事,确保保密工作顺利开展。对在保密工作中出现的失泄密事件,按《保密法》规定追究相关职责人职责。
(三)多措并举、强化督查
我镇党政办、档案室等部门是保密重点部门。保密工作领导小组对这些部门的保密工作进行不定期的检查督促,防止失密、泄密。对办公室工作人员进行定期保密工作培训,镇党政办对于秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照上级有关要求办理,构成了一整套制度、规定,管理渠道畅通。加强党政办等办公计算机的管理工作,加强对计算机上网检查工作,对上网计算机进行登记造册,摸清了镇政府内上网计算机的总体情景,在管理上做到心中有数;对于涉密的计算机、移动硬盘等明确要求要实行物理隔离,严禁上国际互联网,制定电脑安全操作规范,要求全站人员严格按规范操作,发现病毒及时报告,由专人处理;更重要的是加强了全镇干部、职工对计算机信息的管理,进一步增强了保密意识。
20xx年全镇系统保密管理工作基本是好的,没有发现涉密文件资料流失等事件。存在的主要问题是:
(一)保密工作的宣传教育力度不够。近两年开展保密工作的实践使我们认识到,加强镇机关干部的保密教育,提高每一个公民的保密意识十分重要。需要不断加强宣传力度,增强人们的保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性,还要制定出相应的规章制度,使事前行为得到规范,堵塞可能发生的失、泄密事件,消除隐患,以确保国家安全。
(二)保密工作人员业务培训不够。做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证,除了必要的资金、设备投入外,还应加强对保密工作人员的业务培训,提高保密干部的素质。
(三)计算机涉密管理难度较大。对计算机和局域网络的保密管理是一项艰巨的工作,还缺乏完全有保障的技术支持。
20xx年以来,我镇在县保密局和我镇保密工作领导小组的领导下,保密工作逐步规范化、制度化,没有出现过涉密事故。今后将继续努力,巩固和发扬过去已取得的成绩,在xxxx年力争保密工作再上新台阶。
自评工作内容篇二
区xx事务局的保密工作依照区国家保密局的安排安排,在区国家保密局的业务指导下,仔细贯彻落实区国家保密局《关于举办保密自查自评工作的通知》精神,集合举办了保密工作自查自评活动,现在把保密工作自查自评情形报告如下:精品文档
一,自查自评大致情形
区xx事务局依照《工作规则》的具体要求,联系x央办公厅,国x院办公厅《关于更加深切强化涉密络安全保密防护和管理的通知》《手机使用保密管理规定》《党政领导干部保密工作责任制规定》《党政xx和涉密单位络保密管理规定》等文件的贯彻落实,对保密工作领导责任制落实情形,保密制度建设情形,保密宣传教育集训情形等九大项内容仔细组织举办自查自评,主要采用内设机构自评与单位综合评估相联系的办法进行,取得了一些实实在在的效果.精品文档
在区国家保密局的指导下,区xx事务局仔细贯彻落实《xx,单位保密自查自评工作规则》文件精神,以涉密人员,涉密载体,涉密计算机保密管理为重点,更加深切强化保密工作领导,强化保密管理,强化督促检查,狠抓每一个保密措施和保密责任制的落实,杜 重要失泄密事件的发生.精品文档
一是局党组始终将保密工作放进重要议事日程,狠抓责任制的落实,局主要负责人定期组织召开党组会议,研究解决保密工作中的重要问题,制订保密措施,定期听取保密工作汇报,了解掌握保密工作情形,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的管理体系.为保密工作举办提供人力,物力,财力等条件保证.精品文档
二是为了适应新形势下保密工作的新情形,新问题,分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题,仔细组织举办保密宣传教育,保密检查,保密技术防护,泄密案件查处和考核表彰等工作.为保密工作的全实提供了强有力的组织保证.精品文档
三是坚持谁主管谁负责的原则,施行目标责任制,放进整体目标考核内容之一,并将目标任务层层分解,落实到局各股室.分管业务工作负责人安排分管业务工作中的保密工作,并进行督促,指导和检查,为局各股室举办工作提供支持和保证.精品文档
本局狠抓保密制度建设工作,联系工作实际,逐渐建立完善了保密工作责任制,定密管理,涉密人员管理,国家秘密载体管理,保密要害部位管理,计算机络和办公自动化设备管理,宣传报道和信息公开管理,涉密会议管理,涉外活动管理等每一个保密制度,形成以制度管人,管事,更加深切实现制度化,规范化.并且制订的保密制度具有可操作性,责任追究和奖惩措施确定具体,依照情形变化适时修订完善有关保密制度.精品文档
区xx事务局着力保证保密宣传教育集训工作,依照本年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实,适时传达上级保密工作指示,文件和法规制度;组织各股室涉密人员保密知识技能集训,按要求参加保密行政管理部门组织的集训.更加深切掌握保密知识,提升保密技能,推动本局保密工作扎实举办,并取得实效.精品文档
按保密法规定,准确界定涉密人员并施行分类管理.涉密人员上岗前,对涉密人员进行审查和集训,使其了解有关保密法规制度,掌握有关保密知识技能,并组织签订保密承诺书.依照有关规定对涉密人员因私出国(境)等事项履行审批手续.涉密人员离岗前,依照有关规定监督其清退涉密载体,采用脱密其管理措施.精品文档
制订了本单位保密事项范围一览表;定密程序科学规范,有完整的审核审批手续;信息严格履行保密审查审批程序.精品文档
国家秘密载体制作,收发,传递,复制,使用,保存,维修,销毁等符合保密管理规定.密品的研制,试验,使用,运输,保管,维修,销毁等符合保密管理规定.依照工作需要确定国家秘密事项的知悉范围,对知悉机密级以上国家秘密的人员作出书面登记.精品文档
涉密络采用了符合国家保密规定和水准要求的身份鉴别,接入管控,安全审计,密码保护,边界安全防护等安全保密防护措施,并确保持续切实;涉密络选择具有相应涉密信息系统集成资质的单位进行建设,并与其签订保密协议,采用保密措施;对涉密络和计算机运行维护单位的资质和人员进行保密审查;建立完善计算机和移动存储介质登记x账,粘贴密级标识,确定责任人及设备编号等;涉密计算机采用符合国家保密水准的身份鉴别,授权,违规外联监控,病毒查杀,移动存储介质管控等安全保密措施,不安装使用具有无线功能的模块和外围设备;不存在移动存储介质在涉密计算机与非涉密计算机交叉使用的情形.不存在未经x央办公厅批准,擅自在计算机信息系统中存储,处理,传输x央文件.打印机,复印机,传真机等办公自动化设备使用符合保密管理规定.精品文档
依照有关规定对保密要害部位采用人防,物防,技防等防护措施.对进入涉密场所和保密要害部门,部门的人员采用相应保密管理措施.无关人员禁止进入涉密场所和保密要害部门,部位,因工作需要必须进入时,需有保密要害部门,部位内部工作人员陪同.精品文档
负责对外交流,x等活动的内设机构采用相应保密措施,对有关人员进行保密提醒.我们对外提供文件,材料和物品按规定经过保密审查审批,未涉及国家秘密.出国(境)团组指定专人负责保密工作,进行行前保密教育,落实每一个保密措施.到到现在为止,未对外提供文件材料和物品,本局人员未组团出国(境).精品文档
二,主要做法
为严格保密纪律,堵塞少洞,消除隐患,确保国家秘密和工作秘密的安全,本局成立了保密工作领导小组,局长为组长,分管领导为副组长,股室负责人为成员,强化对保密工作的领导.与此同时,制订了保密工作有关管理制度.一是遵守国家秘密和工作秘密制度.要求工作人员自觉遵守《中华人民共x国保密法》等保密工作规章制度,严守党和国家秘密,严守工作中的秘密.严格做到不把机密, 密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密内容,不在互联计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚定不外传.对违反保密规定的人和事,要进行批评教育,情节严重的要依照有关规定严肃处理.严格制度,严密措施,严明纪律,确保保密工作万无一失.二是文书管理制度.对文件的处理,传阅,撰写,发文等方面都作了确定规定.三是档案管理制度.对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定.工作人员查询档案需严格履行手续,进行实名登记,办公室定期对每一个保密制度进行检查督促,确保保密工作制度落到实处.精品文档
为仔细做好保密宣传教育工作,本局联系工作实际,实实在在把保密教育工作贯穿于平常工作中,在平时的中,多次强调做好保密工作的极端重要性,组织全体干部职工仔细《中华人民共x国保密法》,《保密法实施条例》等保密工作规章制度以及市,区关于保密工作的有关文件精神,对办公室工作人员强化保密教育,提升思想认识,增强做好保密工作的责任感.与此同时,更加深切确定了涉密人员对文件收发,登记,传递,归档,销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章,做有凭据,查有准则,真正实现制度化,规范化,科学化.精品文档
一是严格计算机管理.到现在为止本局所用计算机分为外联与内联,不联等,严禁杜 同一x计算机与此同时连接内外.每x电脑上x装了络防火墙,对每x电脑的软件进行清理,删除一切与工作无关的信息和软件,未使用互联电脑处理涉密材料,传递涉密信息,防止了涉密信息流失或遭受外界恶意攻击.精品文档
二是严格文件材料管理.为确保文件不随意外流,本局强化了对纸质和电子的管理.在文件材料的收发,分放,,归档,销毁等环节上,对涉密的文件材料,只准在办公室阅,未经批准,不得带出办公室;在电子的输入,存档,发送,印制等方面,确保电子安全.精品文档
三是严格会议管理.对召开的有关涉密会议内容,未作出决定待定的,需要保密或一段时间内保密的,不得随意扩散传播.精品文档
四是严格工作程序.工作人员不在平常工作手册上记录秘密,不随意摘录,引用秘密文件,或擅自将秘密文件给他人传看,凡是自己在工作中掌握的秘密事项,没有传达义务的 不告诉知密范围以外的人.精品文档
三,存在问题
通过自查,我们发现存在一些问题,各股室的保密意识,责任意识有待更加深切提升,计算机和络防护能力有待提升,平常监管有待强化等.精品文档
四,下一步工作计划
一是完善完善保密制度.更加深切完善保密规章制度,确保重点涉密要害部位的安全;制订计算机管理制度,施行计算机络安全防护情形的检查,采用局域络杀毒软件每星期定期升级杀毒等措施.坚持“谁上谁负责”和“上信息不涉密,涉密信息不上”的原则,防止失泄密问题的发生.精品文档
二是施行涉密计算机专人管理.对涉密计算机施行专人管理,并强化了对操作人员的教育集训,落实岗位责任.
三是强化信息上报审批.强化上报送信息审批制度,凡对外向各类报送信息,必须经过审批后方能报送.
我们决心以这次自查为契机,坚持不懈地保证对全体人员非常是涉密人员的教育管理,强化业务集训和岗位训练,逐渐完善规章制度,强化保密意识,坚定杜 失泄密问题发生,为我区经济建设发展创造良好的条件.
自评工作内容篇三
根据xxx《关于开展20xx年度机关、单位保密自查自评工作的通知》要求,我公司结合工作实际,对照检查内容认真开展自评自查,现将自评自查情况报告如下:
为加强保密管理工作,维护公司安全和合法权益,我公司根据《中华人民共和国保密法》、《保密法实施办法》、中共中央《关于新时期保密工作的决定》等有关法律法规规定,制定《公司保密工作管理办法》,实行公司领导对分管部门的保密工作负责,各部门负责人对本部门的保密工作负责,工作人员对本岗位保密工作负责,严格落实保密工作责任制。
为确保日常保密工作及本次自评自查工作取得实实在在的效果,促进我公司安全保密工作规范严肃,我公司及时下发文件资料,落实责任,认真督导,工作得到有效开展。
1.严格执行保密工作法律法规。根据我公司《保密工作管理办法》不断结合公司工作实际,规范保密管理,特别是对保密范围和密级确定有了更为准确的界定,严格涉密信息流转的规范性。
2.加强对涉密人员的教育。认真梳理各岗位保密职责,特别是重要重点岗位工作人员保密职责,我公司利用微信群、qq群对重点岗位保密知识普及,促使全体工作人员自觉履行保密义务和责任。在经营业务开展中,要求涉密人员严格按照《公司保密工作管理办法》办理涉密事项和敏感事项。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密内容,确保单位保密工作管理办法落到实处。
3.加强信息载体保密管理。对涉及我公司业务23台计算机进行检查,并安装加密软件,确保计算机的安全性。对于公司秘密文件、资料收发、传递、使用、保存和销毁,我公司由办公室或分管领导委托专人执行,并做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全。
4.强化督促检查。为了确保保密管理办法落实,及时发现工作中存在的泄密隐患,堵塞管理漏洞,我公司十分重视对保密工作的督促检查,利用保密宣传月活动,采取自查与抽查相结合,常规检查与重点检查相结合等方式,对各公司各部门保密防范措施的落实情况进行检查,进一步推进我公司保密工作规范化、常态化。
通过此次保密工作检查,我公司的保密工作得到了有效的加强,具体表现在以下方面:一是全体职工的保密意识得到了加强。通过学习和教育,进一步明确了全体工作人员特别是涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。工作人员都能做到不在日常工作手册上记录秘密,不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看,凡是自己在工作中掌握的秘密事项,没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。二是保密基础工作得到了加强。在普查中,我公司对保密工作中的基础、重要、稳定的数据进行了一次彻底清理清查,对公司涉密计算机、移动存储介质和涉密文件信息资料及内部文件档案进行了全面清理、检查,加强了涉密载体和档案保密管理。
通过此次开展保密检查工作,摸清和掌握了我公司保密工作的基本情况,明确了今后保密工作的抓建方向。我公司将以这次保密检查工作和保密宣传月活动为契机,进一步建立健全保密工作管理办法,不断强化工作人员保密意识,严格规范工作人员保密行为,努力提高保密工作软硬件保障水平,切实将保密工作落实到各项工作中去。
自评工作内容篇四
按照《x市烟草专卖局办公室关于常态化开展保密自查自评工作的通知》精神,为进一步强化保密工作,x县局结合工作实际,对照检查内容认真开展自查自评,现将自查自评情况报告如下。
为贯彻落实好《通知》精神,x县局立即组织相关科室人员对本单位的保密工作开展排查自查,同时要求全体干部职工提高对当前保密工作重要性的认识。并要求全体干部职工利用业余时间认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及《国家机关工作人员保密守则》等相关法规和文件精神,进一步强化干部职工的保密意识。重点加强对办公室档案管理、文件收发等涉密人员的保密教育,明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能职责,确保工作期间不发生失泄密事件。
x县局对此次保密自查自评工作高度重视,成立了由党组书记、局长、经理x任组长、其他班子成员任副组长、单位各科室负责人为成员的领导小组,切实加强对保密工作的领导,督促保密各项措施的落实。并要求凡因工作不到位而造成失泄密事件的,将严肃按保密法相关规定对责任人员进行严肃处理。
为确保检查工作取得实实在在的效果,促进单位安全保密工作规范严肃,确保此次保密检查工作任务按期完成,保密普查工作领导小组分工负责,落实责任,及时督导,工作得到有效开展。
1.严格执行保密工作法律法规,进一步健全单位保密工作制度。加强制度建设,是做好保密工作的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系,x县局在贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求的同时,还不断结合党史工作的实际,进一步完善各项规章制度,规范保密管理,力求不断增强依法做好保密管理的能力。特别是制定了各项涉密及非涉密计算机及网络管理制度,严格涉密信息流转的规范性,严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。
2.加强对涉密人员的教育。强化全体工作人员特别是重要重点岗位工作人员的保密意识,促使全体工作人员自觉履行保密义务和责任,彻底改变个别人认为党史工作“无密可保”、“有密难保”等错误认识。要求涉密人员在工作中严格按照保密规定办理涉密公文、涉密事项和敏感事项。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不得在无保密措施的电话机、传真机、计算机等设备中处理传输国家秘密和敏感事项,不得利用互联网电子邮件传递国家秘密和敏感事项,确保单位保密工作制度落到实处。
3.加强信息载体保密管理。安排专人及时处理各类文件资料,认真做好登记、传送、清退、保管、销毁等相关工作。
对涉密文件资料,未经主要领导批准,不得带出单位。做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全。
4.加强信息设备保密管理。一是加强计算机保密管理,禁止涉密计算机及网络接入互联网及其他公共信息网络,禁止在连接互联网及其他公共信息网络的计算机上存储、处理涉密和敏感信息;二是加强电子文档资料的保管,未经单位领导同意,严禁将单位涉密资料打印或拷贝给外单位人员;同时,严格规定对违规操作和使用涉密计算机、移动存储介质及严重违规泄密事件的责任人,一律依照相关规定给予严肃处理。三是加强对移动存储介质的保密管理,实行专人专用。使用u盘和其他移动存储设备时,坚持做到计算机与互联网脱离,并进行病毒扫描及木马扫描,确保安全。若涉密机和涉密软、硬盘、移动磁盘发生故障时,由办公室查明原因及具体情况后,联系专业维修部门派技术人员直接上门到单位对故障机和磁介质进行现场维修,禁止个人将设备擅自送外维修。
通过此次开展保密自查自评工作,进一步建立健全保密工作规章制度,不断强化工作人员保密意识,严格规范工作人员保密行为,努力提高保密工作软硬件保障水平,切实将保密工作落实到各项工作中去,为开展保密检查工作奠定基础,不断推动x县局安全保密工作向前发展。
自评工作内容篇五
根据《湛江市财政局关于开展20xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩[20xx]6号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将20xx年度湛江市审计局整体绩效自我评价报告如下:
(一)单位机构设置及部门职能情况。
1.我局为行政单位,无下属二级预算单位。20xx年机构编制核定人员75人,年末在职人员56人、离退休人员38人,外购审计助理 20 人。
2.我局主要工作职能为贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规,起草审计地方规范性文件,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,并负有督促被审计单位整改的责任。向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告,受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况报告。按照协调推进“四个全面”战略布局的要求,依法全面履行审计监督职责,坚持党政同责、同责同审,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。
(二)年度总体工作和重点工作任务
20xx年我局认真履行审计保障和监督职责,积极发挥审计监督和保障功能。积极探索高质量内涵式审计发展路子,以实现审计监督全覆盖为目标,以科技强审为手段,全力推进大数据审计、建立健全辅助审计人员制度,妥善破解审计人手少与审计任务重的矛盾,加固审计底板、补齐短板,解决好审计机关内部发展不协调不充分的问题。全力推进审计监督全覆盖,积极运用大数据审计等技术方法,对有明确数目的审计对象以5年为1个周期进行全覆盖,以结合审计方式推进对其他审计对象的全覆盖,构建“横向到边、纵向到底”的审计监督网络。积极发挥审计监督职能服务好湛江经济社会发展大局。
(三)部门整体支出绩效目标
根据年度绩效评价市委督查工作考核标准为目标值,认真完成20xx年我局市委及市府下达的文件及工作,目标完成率为100%。 20xx年我局重点支出项目工作目标与部门整体工作目标一致,即通过财政预算安排的项目资金充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,努力构建集中统一、权威高效的审计监督体系,切实保障和服务好湛江经济社会发展大局。不断深入研究审计全覆盖问题,继续深入推进审计改革。
(四)部门整体支出情况
20xx年我局整体收支预算情况为:整体收入预算为1854.21万元,整体支出预算为1854.21万元(基本支出预算为1105.08万元、项目支出预算为749.13万元。20xx年我局整体收支决算情况为:整体收入决算为2063.59万元(其中财政预算安排1966.44万元、省审计厅拨款97.15万元),整体支出为2106.46万元(其中基本支出决算为1368.49万元、项目支出决算737.97万元)。
(一)评价小组情况
根据《关于开展20xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩[20xx]6号)文件要求成立绩效自评小组,组长为分管财务的曹敏副局长,副组长为各科室科长,组员为办公室四级主任科员刘志伟、符史坚,一级科员陈家骅、罗思源。支出管理绩效自评由罗思源负责,信息公开及项目管理绩效自评由刘志伟负责,经费管理及预算管理情况绩效自评由罗思源负责,资产管理绩效自评由符史坚负责。组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核。
(二)自评工作过程
我局无下属单位,因此只根据分工和自评评分表对本级开展自评,参照自评评分表的评分标准中每一项内容进行评价,支出管理绩效自评是通过对照20xx年财政决算检查本单位支出整体完成率以及财务的合规性,信息公开及项目管理情况自评检查了本单位自评材料及预决算公开情况,经费管理及预算管理情况的自评检查了单位三公经费、公用经费的控制率以及在职人员控制率,资产管理自评检查了单位资产管理和使用情况。通过自评增强了本单位绩效管理观念,不断提高财政资金的使用规范性。
(三)自评材料报送时间及质量。自评材料于20xx年8月28日前报送,并严格按照财政要求填列相应材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(四)自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
(一)自评结果
根据年度整体支出绩效目标,我局使用财政拨款的项目资金重点围绕防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治、三大攻坚战和企业降费减负以及“放管服”改革等国家重大政策措施的贯彻落实情况实施跟踪审计,加大去年审计发现问题整改落实力度,有力推动国家、省重大政策在我市贯彻落实,为我市经济高质量发展发挥了积极作用。
自评分数为98.8分,自评等级为优秀。
(二)部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。我局编制的20xx年预算合理、规范、准确。编制的预算符合年度工作安排。年初按时对绩效目标进行了申报,并且绩效目标完整、科学,体现了我局的工作职能及年度工作计划。
2.预算执行情况。
20xx年我局严格按照财务管理制度对财政拨付的项目资金进行使用和管理,支出完成率91%,支出合法合规、会计核算符合相关规定。本年度我局申报了共9个项目资金,财政拨付了其中7个项目资金。项目实施规范,过程符合相关管理办法。20xx我局资产使用率高,并且制定了相关的固定资产管理办法,严格对我局固定资产进行使用和处置。
我局20xx年度重点项目1个,为外购服务经费,财政拨付金额为300万元。 该项目的年度绩效目标为用于向具有资质的社会机关购买审计服务人员和审计助理,保证了审计质量和年度审计任务的完成。在项目资金管理方面我局严格在政府采购中标单位中采购审计服务人员,外购审计服务人员由各相关科室提出需求,办公室相关经办人员进行采购,项目结束结算时按照相关考勤及协议支付。对于购买审计助理人员严格按照《关于印发<湛江市审计局审计辅助人员管理办法(试行)的通知》(湛审办[2018]76号)对其进行管理,并且不断更新了相关制度,在 20xx年已制定新的管理办法。对于审计助理人员,在当年度审计工作结束时由人员所属的各科室对其进行年度工作评价和考核,人事部门最终公示审计助理考评结果。我局使用该笔外购服务项目经费,解决当下形势下审计机关人员少,任务重,专业人才少的问题。完成了本年度各项审计项目,促进了国家、省、市重大政策措施落实,推动深化改革、严肃财经纪律,并且在本市经济高质量发展,促进党风廉政建设等方面发挥了重要作用。
3.预算监督情况。我局已在政务公开网站对20xx年预算及2018年决算进行了公开,并且通过了预决算信息公开检查。自评材料报送及时并且于20xx年9月6日前对绩效自评结果进行了公开。
4.预算使用效益。
通过使用财政拨付的项目经费开展审计工作,我局20xx年全年完成审计和审计调查项目82项,查出主要问题金额335.58亿元、损益(收支)不实金额2.71亿元、侵害人民群众利益金额1878万元,移送司法纪检监察机关和有关部门事项25件,移送处理金额达1.14亿元,促进整改落实有关问题资金8.11亿元。全年全市共计开展财政审计项目43个,市审计局积极推进构建“横向到边、纵向到底”财政审计监督大格局,取得了显著成效,同时运用大数据方式对市直单位财务情况进行审计,并且进行了财政资金审计,为进一步规范财政资金的管理和高效使用提供了审计监督保障。
(三)部门整体支出绩效管理存在问题
1.绩效管理意识不够强。
对于财政资金的使用,还未树立完整的绩效管理意识,
2.部门绩效管理不够科学
对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,绩效管理还不够完善。
(四)改进措施
本单位在今后整体绩效管理方面要做到:
1.提高对绩效管理的认识
在今后绩效评价工作过程中注重绩效目标,依据本单位职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2.强化单位绩效管理
在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任,重视绩效信息资料的收集,及时、全面、完整归集项目资料,充分反映项目实施绩效。