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2023年县审计局工作总结工作安排部署 审计局工作总结和工作安排(优质8篇)

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2023年县审计局工作总结工作安排部署 审计局工作总结和工作安排(优质8篇)
时间:2023-12-17 03:42:04     小编:文轩

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论,是对以往工作实践的一种理性认识。那么,我们该怎么写总结呢?这里给大家分享一些最新的总结书范文,方便大家学习。

县审计局工作总结工作安排部署篇一

一是结合实际,认真制订“五年创新计划”、“审计技术创新年”活动实施方案和考核办法,成立领导小组,确立专人具体负责组织、协调、督查等工作,同时将任务分解到业务科室。二是以提高政府投资项目审计工作质量与水平为目标,推进政府投资审计管理系统全面运用,深入开展乡镇、区直相关单位和协审机构相关人员培训,并在全区推广,目前上线项目已达10个,其中跟踪审计项目6个,结算审计项目4个,力争在年内政府投资项目全部上网运行。三是及时开通微信微博,充分利用网站平台,完善审计法规数据库建设,积极开展网络安全自查。严格执行档案一体化管理,加大数据采集力度,实现审计项目全部录入档案系统。通过开展计算机审计中级培训和各种业务考试等,努力培养审计技术创新骨干,带动全局审计技术创新意识和能力的提升。

县审计局工作总结工作安排部署篇二

2020年,县审计局将结合存在的问题,认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署以及上级审计机关工作要求,围绕审计管理体制改革,紧扣“三大攻坚战”和全县重点工作主题,加强组织创新、方式创新、手段创新,推进全县审计工作科学有序发展。重点抓好以下几项工作:

(一)履行法定监督职责。结合上级审计机关要求和县委、县政府重点工作安排,科学编制年度审计项目计划,开展预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、自然资源资产审计和专项资金审计(审计调查)等。

(二)加强内部审计工作。一是加强村(居)主要负责人经济责任审计。以今年审计发现问题整改落实为出发点,以休审发﹝2020﹞12号文件贯彻落实为落脚点,积极推进村(居)主要负责人经济责任审计,促进农村党风廉政建设,规范村两委干部权力运行。二是加强县直单位内审工作。要求重点县直单位对重点岗位及二级机构负责开展内部审计。三是加强制度规范,制定下发全县《关于加强内部审计工作的意见》。

(三)推进投资审计改革。充分运用今年政府投资审计转型改革成果,制定出台转型后政府投资审计实施办法,进一步细化措施,抓大放小,强化社会中介协审机构管理,加强建设项目审计抽查,突出政府投资审计全过程审计监督,着力促进政府投资审计从工程结算审计向工程决算审计转变。

(四)抓好全县重点工作。一是对县委、县政府安排的党建、党风廉政、脱贫攻坚、政务公开、文明创建等各项中心工作,强化组织领导,细化责任分工、明确工作措施,全力推进,确保各项中心工作任务目标完成。二是根据县委、县政府的重点工作安排,积极配合巡视巡察工作,参与中央八项规定督查、节假日公务接待及违规发放津补贴专项检查、专项资金检查以及财政资金建设项目专项核查等工作。

县审计局工作总结工作安排部署篇三

今年以来,政府投资审计紧紧围绕区政府确定的2020年重大政府投资项目计划,通过修改完善6项内部管理控制制度,实行政府投资项目审计备案制度,强化对协审单位考核,推进政府投资审计信息平台建设,不断创新工作方法,强化制度建设,依法履行职责,确保各项政府投资项目顺利推进。1-12月,区政府投资审计中心共实施政府投资审计项目194个,其中:正在实施项目107个;已完成87个项目,审计金额12.44亿元,审计核减金额13706万元,分类别如下:

(1)工程量清单控制价编审:实施项目数20个,完成项目数20个。审核结果37172万元。

(2)工程价款结算审计:实施项目数80个,完成项目数45个。已完项目承包方合计送审金额77435.63万元,结算审计核定金额64425.82万元,总核减金额13009.8万元,平均审减率16.8%。剩余35个项目正在实施中。

(3)跟踪审计:实施跟踪审计项目70个,其中:新开工项目25个。

(4)完成集体土地征收补偿费审计项目11个,征收面积7762.73亩,审计结果41309.05万元,核减金额691.02万元,核减率1.64%。

(5)农户房屋拆迁补偿费审计项目数13个,正在实施项目2个,已完成11个。拆迁农户193户,审核面积约14189.14平方米,审计结果5001.78万元,核减金额5.14万元。

县审计局工作总结工作安排部署篇四

1.全面加强预算执行审计。3月份,召开2020年财政预算执行审计集中进点见面会,对年度预算执行审计及省重点审计事项作出安排部署,涉及审计事项的28个单位参加见面会。截止10月底,全面完成县本级预算执行审计、税收征管审计以及县科技局、县市监局、县统计局、县供销社、县科协、县文物局6部门预算执行审计。8月份,向县人大常委会做了《xx县2020年度县本级预算执行和其他财政财务收支情况的工作报告》。10月份,按照政府办下发的《关于开展2020年预算执行情况审计整改工作专项督查的通知》(休政办秘﹝2020﹞135号)文件要求,联合县委、县政府督查室对今年实施的预算执行审计发现问题的整改落实情况进行实地督查,有力解决了“屡审屡犯”现象。截止10月份,审计工作报告中反映应整改的问题,已整改或部分整改落实到位问题15个,涉及单位8个。未整改落实到位问题1个,涉及单位1个。被审计单位采纳审计建议24条,共调整账务资金0.64万元,退回款项0.07万元,收回借款4150万元,缴入国库和专户资金122.37万元,清理存量资金6875万元,补登记固定资产6.22万元。齐云融资担保公司已清理各项逾期资金1011.56万元。

2.稳步推进重大政策措施落实审计。截止10月份,全面完成国家重大政策措施落实情况一季度、二季度、三季度跟踪审计和全县保障性安居工程跟踪审计、全县灾后水利薄弱环节治理建设项目审计。目前,国家重大政策落实情况四季度跟踪审计和全省政策性融资担保机构政策执行和经营管理情况专项审计调查正在实施当中。同时,结合县委、县政府重大决策部署,继续实施月潭水库建设工程和月潭水库建设工程财务收支情况跟踪审计。并对歙黟一级公路、新城区大十架路网、205国道改造等重点项目开展审计监督。

3.深化政府投资审计转型改革。县政府制定下发《关于贯彻落实黄山市政府投资项目审计监督办法等有关事项的通知》,要求各建设单位认真贯彻落实。就政府投资审计改革过渡期间有关事项作出明确规定,及时召开政府投资审计座谈会,邀请县财政局、住建委、公管局等重点单位展开座谈,征求意见和建议,夯实改革基础。开展政府投资审计费用清理,下发《政府投资审计费用催缴通知书》,为下步政府投资审计转型改革做好准备。11月,组织召开2020年政府投资审计项目计划征求意见会,县住建委、水务局、交运局、海阳镇、万安镇、月潭湖有限公司等10余家重点单位、乡镇和企业参加会议,共初步摸排出13个重点建设项目。下步,将发放书面征求意见函,初步拟定明年的政府投资审计项目计划。同时,我局进一步抓好重大建设项目跟踪审计、竣工决算审计以及标前控制价审核,截止10月份,共完成政府投资审计项目125个,送审金额3.2亿元,审减金额1971.99万元,审减率6.17%。100万元以下备案项目217个。

4.强化领导干部经济责任审计。3月份召开全县经济责任审计联席会议,确定年度经济责任审计对象,今年安排市监局、科技局、龙田乡、山斗乡、榆村乡5个单位(乡镇)的党政领导干部的任中或离任审计。完成市监局原局长肖鲁鸣同志、科技局局长宋春茂同志的经济责任审计。龙田乡、山斗乡、榆村乡3个乡镇党委书记经济责任审计项目正在进点实施中。同时大力推进村居主要负责人经济责任审计工作,联合纪检、组织、民政、财政、农委等部门联合下发《关于贯彻落实安徽省村居主要负责人经济责任审计暂行办法的实施意见》(休审发﹝2020﹞12号),实施意见明确以乡镇为主体开展村居主要负责人经济责任审计。县审计局进一步加强审前业务指导,审中监督检查,促进村居主要负责人审计规范。目前,全县21个乡镇,153个行政村,4个社区,全面完成村居主要负责人经济责任审计(村级财务收支审计),其中乡镇自行审计68个行政村,4个社区,委托第三机构审计85个行政村。

5.试点实施自然资源资产审计。根据审计项目计划安排,今年的自然资源资产领导干部审计结合龙田乡党委书记经济责任审计一并开展。重点摸排龙田乡的砂石、林场、河流等自然资源资产和分析生态环境保护情况,对该乡自然资源资产的管理、使用、效益、环保等情况作出综合评价。

县审计局工作总结工作安排部署篇五

xxxx年,我局围绕全市经济社会工作重心和签订的工作责任目标,狠抓业务和队伍建设,进一步突出审计工作重点,大力改进工作方法、强化执法力度,工作质量和队伍素质得以提高,各项工作顺利开展并取得成效,为建设“产业新城、品质x”较好地发挥了审计“免疫系统”功能。

全年完成审计项目xxx个,其中:财政预算执行审计x个,经济责任审计xx个,专项审计调查xx个,固定资产投资审计(结算、决算)xxx个,拆迁安置资金审计xx个。审计查出违纪违规和管理不规范资金xxxxx万元,工程竣工结(决)万元。共提交审计要情、信息、专题报告xx余篇。向有关部门提出审计建议xx条,向业主单位发出《审计整改意见函》x篇。共获x省、x市、我市各类奖项xx项。

(一)围绕深化财政体制改革,加强财政审计。我局组织对全市xxxx年度本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,加强对本级财政预算管理审计监督,对政府预算编制、执行、决算情况强化监督检查,提高资金使用绩效。对政府性债务进行了跟踪审计,对新增债务控制情况进行了监督,有效防范了债务风险。全年完成了财政局、地税局等x个部门的预算执行审计和税收征管审计。

(二)围绕提高项目管理水平,加强政府投资项目审计。我局加大政府投资工程的审计力度,促进投资项目规范管理。继续利用信息化技术进行数据分析和疑点确认,提升审计水平和质量。同时,我局积极探索重大建设项目跟踪审计,对成温邛第三快速通道、南城锦地项目开展了全过程跟踪审计。发出整改建议函x篇,形成审计专报x篇,查纠问题x个,对提高被审计单位建设项目管理水平和节约财政资金资金起到了良好效果。特别是今年开展的xxxx年以来x市xx个乡镇(街道)征地拆迁及安置点建设专项审计调查项目,摸清了我市待安置人员以及未解决社保参保人员的总体情况、统规统建(自建)安置点建设情况等方面的情况,受到市委主要领导肯定性批示。

(三)围绕规范领导干部权力运行,优化经济责任审计。紧贴“从严管党治吏”的要求,加大领导干部任中经责审计力度。重点关注领导干部重大经济决策、财经法规政策执行、单位内部管理以及贯彻落实中央“八项规定”情况,发挥经济责任审计在加强干部管理监督方面的积极作用。推行经济责任审计联席会议成员单位联合进点机制,形成对领导干部权力运行的监督合力。

(四)围绕惠民政策的落实,做深做实民生审计。对保障性住房、农业、医疗、环境保护等重点民生项目资金进行重点审计,着力监督检查民生政策落实情况,揭露和查处严重损害群众利益的问题,揭示和反映政策落实不到位、资金分配不合规、制度不完善等问题,促进我市经济平稳运行和健康发展。全年共计完成基本公共卫生专项资金、农业专项资金审计调查等x个专项资金审计调查项目和宫保里棚户区改造以及成蒲铁路安置点x个拆迁安置专项审计调查项目。

(五)围绕“三严三实”主题教育,加强干部队伍和机关作风建设。一是双管齐下抓好政治和业务学习,以“三严三实”专题教育为契机,争做“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的四有干部,不断提高我局干部队伍的政治、业务水平。二是强化机关效能建设。通过明确职责,落实责任,严格绩效考评制度,充分调动审计干部的工作积极性和主动性,切实转变工作作风。

(一)审计任务与审计力量的矛盾依然存在。随着我市经济的快速发展和审计领域的不断拓展,审计项目数量和资金量越来越大,领导临时交办项目也越来越多。部分审计项目因审计力量和时间有限,无法开展延伸审计或扩大审计覆盖面,对审计质量造成一定影响。

(二)审计技术手段有待进一步强化。在经济社会发展新形势下,推进审计技术进步显得尤为重要,但我局对计算机辅助审计仍处于摸索和尝试阶段,在审计管理经验以及审计模块的应用上还需要进一步提高。

(一)深化政府财政审计工作,构建财政审计大格局。把政府关心、人大关注、亟待解决的问题作为审计重点,把“三公经费”和会议费开支情况作为审计重要内容,将财政审计与税收征管、经济责任、绩效审计和政府投资审计等多种审计相结合,丰富财政审计的广度和深度。

(二)深化专项、绩效审计工作,强化“民本”意识。重点关注政府保障和改善民生的投入情况,对公共领域专项资金进行重点审计,对专项资金和政府投资项目绩效高度关注,促进勤俭节约;深入分析环境、生态效益,促进可持续发展。

(三)深化政府投资项目审计,探索工作方法创新。对政府重视、群众关心、社会关注的重大政府投资项目加大审计力度,积极开展惠民工程、市容环境提升项目、保障性安居工程审计,对重大项目建设全过程进行跟踪审计,提高财政资金的使用效益。

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县审计局工作总结工作安排部署篇六

2019年,区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市审计机关决策部署,紧紧围绕区委区政府工作中心,依法全面履行审计监督职责,切实加强自身建设,为全区经济建设发展做出了积极贡献。现将2019年工作完成情况总结如下:

一、狠抓思想政治建设。

一是坚定政治立场。局党组牢牢把握正确的政治方向,全年共组织理论学习15次,积极引导全局干部职工坚定政治立场,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是强化思想武装。局党组先后组织召开党员大会8次、党组中心组学习会议10次,专题学习10次,开展“融杭”活动、“严强转”专项整治、“学查改”工作、“三个以案”警示教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织全局干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习习近平总书记重要讲话精神,广大干部职工理论素养得到有效提升。三是狠抓意识形态。全年组织召开意识形态专题讲座2次,党组会研究意识形态工作4次,局党组坚持每季度开展1次意识形态领域分析研判,严格落实对外信息审批审查制度和论坛讲座外请报告制度,强化舆情监管,积极弘扬正能量,抵制负面信息,有效管控意识形态安全,牢牢掌控意识形态工作主导权。

二、充分履行审计监督。

(一)深入开展预算执行审计。完成2018年度区本级预算执行审计和九龙园区管委会、昱中办事处、区工商联3个部门预算执行审计项目,完成区本级2016-2018年财政专项资金审计,共提交审计报告4篇,审计结果报告1篇,审计发现问题22个,提出审计建议13条。

(二)认真实施政策跟踪审计。完成清理拖欠民营企业中小企业账款审计调查、减税降费专项审计、2018年度“四好农村路”建设实施情况专项审计、老旧小区整治改造工程进展情况跟踪审计和本年度区本级灾后水利薄弱环节治理建设项目跟踪审计共5个审计项目,提交审计报告5篇、审计信息2篇,审计发现问题5个,提出审计建议9条。

(三)有序推进经济责任审计。完成46位领导干部任前告知和24位领导干部离任事项交接,制定印发《xx区关于推进领导干部经济责任审计监督全覆盖的。

工作方案。

(2018-2022年)》,完成56个村居审计发现问题整改情况“回头看”督查。截止2019年10月底,审计计划安排的8个领导干部经济责任审计项目正在有序开展,预计12月初全面完成审计任务。

(四)稳步开展财务收支审计。截止2019年10月底,原机关事务局、区信访局、区林业局和区交运局2016至2018年度财务收支审计正在有序进行,预计12月底前全面完成。

(五)从严实施政府投资审计。截止2019年10月底,我局共完成竣工决算审计项目18个,送审总造价4244.72万元,审核总造价3759.03万元,核减额485.69万元,核减率11%,发现审计问题27个,提出审计建议11个;完成标前审计项目37个,送审总造价38495.65万元,审核总造价37615.11万元,调整编制误差1582.86万元;完成结算复核项目3个,报送结算价416.8万元,审核造价405.9万元,复核造价405.1万元,复核核减金额7886元,复核发现其他问题4个。新一轮协审单位招标工作正在有序进行。

(六)按质完成内部审计。制定印发《2019年xx区内部审计业务指导工作要点》,完成区少年宫、区教育局下属12家学校、区卫健委下属牙科医院的内部审计。

(七)严格落实上级交办审计。2019年来,局党组根据上级批示,先后组织开展了棚改经费、聘用人员经费、湖边社区宅基地竞拍款、2017至2018年度补交党费、2016至2018文旅体局专项资金和新安及前园农贸市场专项审计。截止10月底,已完成光镇和补交党费2个审计项目,共提交审计报告2篇,发现问题3个,管理不规范资金371.1万元,提交审计建议4条。

(八)创新开展自然资源资产审计。2019年度安排原林业局局长李华峰同志自然资源资产离任审计,截止10月底,该项审计工作正在有序进行,预计12月底完成。

截止10月底,全局共发布审计结果公告13篇、审计整改公告8篇、审计专题报告2篇,对外发布审计信息67条,其中省级采用5条,市级采用4条,区级采用3条,被评为2019年全市审计项目质量“优秀单位”,“奕棋镇领导干部经济责任审计”项目被评为全市优秀审计项目。此外,招商引资、政务公开、依法行政、文明创建、平安建设、档案管理等一系列中心工作正在有序推进,确保年底圆满完成各项工作任务。

三、强化党建示范引领。

一是落实党建责任制。全年共召开4次党组会议专题研究党建工作,召开支委会16次,制定印发《xx区审计局2019年党建工作要点》,修订完善《xx区审计局民主评议党员制度》等3项党内制度。二是严肃党内政治生活。组织召开民主生活会和组织生活会各1次,查摆问题32条,制定整改措施32项。组织开展4次支部书记上党课活动,广大干部职工撰写。

心得体会。

25篇。三是夯实组织基础。完成新一届支委换届、新调入党员组织关系接转、发展对象转预备、各季度党费收缴,先后组织开展“登高健身”、“剪纸培训”、“社区清扫”“清明祭奠”、“健步走”、“国防展板”、“红色教育”、“国庆合唱”、“扶贫帮困”等主题活动。四是强化教育培训。通过“学习强国”app、干部教育在线网、“三会一课”等方式深入学习党章党纪、各项法律法规和审计业务,全年共组织开展集中学习16次,线上线下答题测试14期237人次。五是强化党建引领。局党组全年先后组织开展“3.5志愿服务”、“荷花池社区铲冰除雪”、“花山路卫生清扫”、“区福利院孤残儿童六一慰问”、“共建村居困难党员群众关怀慰问”、“武警执勤四中队八一慰问”等活动21次,支持结对村居隆阜二村和荷花池社区帮扶资金共计10000元,慰问困难党员、困难群众、退休生病党员、区道德模范共计17人6900元,积极协调帮助“万隆建筑”和“欣旺包装”2家联系企业解决在生产经营过程中遇到的各类问题,在文明创建、防汛、平安建设、扶贫帮困、志愿服务、等一系列中心工作中充分发挥了党员干部的先锋模范作用。六是打造党建创新品牌。开展“党建引领作用助推审计质量提升”活动,由每名党员业务骨干负责一家协审单位,与6家协审单位“一对一”的业务指导,先后组织开展3次审计业务培训会、1次项目推进会,制定印发《xx区审计局中介协审单位审计项目档案考核管理办法》。

四、驰而不息从严治党。

一是严格落实主体责任。局党组组织召开党组会4次专题研究党风廉政工作内容,制定印发《区审计局2019年度党风廉政工作要点》,逐级签订《党风廉政建设。

责任书。

》。二是严守各项纪律规定。局党坚持“三重一大”事项上党组会集体研究决策,全年通过“三重一大”决策制度,对19项重大事项进行了集体决策。严格落实领导干部外出报备、重大事项请示报告等制度,进一步强化资金管理使用,组织开展单位财务自查整改工作,积极推进政务公开按要求在区政务网站上公开我局主要职责、内设机构、办事程序、公开承诺和“三公”经费支出、招标采购、预决算等情况,自觉接受外界监督。三是强化监督廉洁从审。局党组严格遵守审计“八不准”、“四严禁”工作纪律和中央八项规定精神,坚持审计回访制度,编制《xx区审计局2019年度权力和责任清单》,明确了审计监督、审计处理、其他权力等8项行政权力和审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露国家秘密、商业秘密等追责情形,督促审计人员正确使用国家赋予的审计监督权。四是持之以恒改作风。利用民主生活会、组织生活会、“严强转”专项整治、“好人主义”专项整治、“三个以案”警示教育等开展作风整治,查摆作风问题23个,制定整改措施23项。修订完善《区审计局考勤工作制度》,组织开展纪律作风检查4次,利用各种会议强调作风纪律问题7次,约谈违纪职工1人次,组织开展“酒桌办公”、“三公经费”、“公务用车”、“办公用房”、“领导干部违规兼职”专项整治,自觉接受各方面监督。五是开展廉政教育。全年组织廉政学习12次,传达各类违纪违规问题通报6次,组织观看警示教育片2次,严格执行廉政承诺、廉政谈话制度,共开展廉政谈话23人次,利用各类会议、重要节假日开展廉政提醒9次,组织线上答题测试共十五期172人次。六是积极协同反腐。全年共抽调4人次参加区委巡察办巡察,抽调1人次参加市委巡察办巡察,办理纪委(监委)、区委巡查办来函阅卷7次,向区委巡察办、区纪委(监委)提供巡察材料5次,坚持反腐线索季报制度,向区委、区政府报送审计专报2期,对被审计单位提出审计建议21条,推动被审计单位完善各项管理制度,建立反腐长效机制。

五、强化审计队伍建设。

一是提升业务素养。依托浙大学等院校举办“融杭”审计信息化能力培训班,组织全局干部职工开展业务培训3次,参加省市审计现场培训21人次、审计系统视频培训91人次,充分利用全局干部职工会议、审计署集中整训、省厅业务专项培训、市局优秀审计项目评选会等载体,组织开展自学、互学等学习活动15次,进一步提升了审计人员的业务技能和专业素质。二是勇于担当乐于奉献。在全局审计干部中大力倡导弘扬“责任、忠诚、担当、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神,坚持用事实和数据说话,时刻保持谦虚谨慎,维护审计监督的权威性和公信力,培育审计干部强烈的责任意识和担当精神,面对困难、矛盾、阻力敢于无私无畏,敢于查真相、说真话、报实情。三是坚持学用结合。把理论学习同实践工作结合起来,提高审计人员宏观思维、能力,引导干部职工透过现象看本质,把重点审计事项置于经济社会运行的大背景下进行分析,把审计发现的具体问题放在改革发展大局下进行审视。四是抓好班子队伍建设。领导班子深化思想学习,加强党性修养,班子成员经常性的开展思想交流,搞好团结,相互理解支持,积极培养年轻干部和优秀专业人才,整个审计队伍呈现积极、团结、向上的良好状态。

六、存在问题。

(一)自然资源资产审计经验匮乏。我局在实施自然资源资产审计过程中,存在着外部、内部环境制度体系不完善,自然资源资产审计的核心内容与自然资源资产负债表的编制还在探索,现有审计人员知识结构与开展自然资源资产审计要求不匹配、审计方法不足、审计评价和责任界定难等问题,审计结果能否达到预期效果存在不确定性。

(二)政府投资审计存在风险。我局政府投资审计人员少、力量不足,由于投资项目多,为解决投资审计力量不足及工程造价审核专业人员缺乏的问题,我局将固定资产投资项目审计委托给社会中介机构协审,虽时有派出监管人员参与社会中介机构审计过程,能够严格把控审计重点环节,但无法做到所有项目全覆盖,存在一定审计风险。

(三)审计人才力量紧缺。我局审计业务人员数量少,审计知识面相对较窄,所学专业基本为会计、审计和财务,而金融、法律、生态环境保护、计算机辅助等专业审计人员极其缺乏,不合理的人员结构制约了审计质量的提升,而审计全覆盖要求导致审计任务量大大增加,因各级巡视巡察、交叉审计、专项检查而被抽调审计人员的现象日渐增多,导致本就不足的审计力量愈发严重。

(四)审计临时交办任务重。由于上级下达的审计项目多、涉及面广,部分中途交办的审计任务难以列入年初审计计划,致使不少项目安排受到影响,部分审计项目涉及内容广泛,审计人员存在政策难把握、时间难控制、资料难收集等诸多问题。

(五)学用结合不够。理论学习在学懂弄通做实上功夫下得不够深,少数干部职工因业务工作较为繁重,导致在理论学习方面深度不够,未能在学懂、弄通、做实上下苦功夫,理论学习用于指导审计工作实践不够。

(一)坚定不移推进思想政治建设。2020年,局党组将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,狠抓意识形态阵地建设,牢牢把握意识形态主导权,打造一支让党放心、人民满意的审计队伍。

(二)科学谋划审计工作。2020年,局党组将紧紧围绕区委区政府新一年度工作部署,结合上级审计机关安排,认真谋划新一年度审计工作,继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、自然资源资产审计、政府投资审计等各项审计工作,继续围绕区委区政府中心工作和市民关切,依法全面履行审计监督职责,积极推进审计全覆盖,为我区各项工作走在前列贡献审计力量。

(三)持之以恒抓党建。局党组将继续认真学习贯彻习近平总书记关于党建工作的重要讲话精神,全面落实省市区党建工作会议精神,扎实有效地推进局机关各项党建工作有序开展,不断提升党建工作水平,全面完善我局党建工作的思想建设、组织建设、政治建设、作风建设和制度建设,进一步提升局机关党建管理水平,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。

(四)深入推进从严治党。局党组将坚决贯彻落实党风廉政主体责任,坚持把从严治党贯彻于审计工作的全过程,严格执行“中央八项规定”精神,坚决遵守审计“八不准”、“四严禁”纪律规定,积极开展廉政教育,定期组织廉政谈话,从严管理干部职工,积极配合区纪委等部门开展反腐斗争,充分发挥审计机关在反腐中的促进作用,着力打造敢于担当、作风优良、廉洁自律、文明公正的审计干部队伍。

(五)强化班子队伍建设。2020年,局党组将从严抓好领导班子建设,强化领导班子成员监督管理,维护班子团结,充分发挥班子的领导核心作用,认真履行全面从严治党主体责任,不断加强对审计干部的教育和监督,深入学习中央、省、市和区委相关精神,立足审计服务理念,坚持审计创新,切实转变审计观念和思路,坚持“走出去”和“引进来”战略,选送优秀的审计干部外出学习培训,聘请高水平审计人才参与我局审计项目帮助提升我局审计干部的业务能力平,力争打造一支信念坚定、政治过硬、能力突出的领导班子队伍,为我区审计工作再上新台阶而努力奋斗。

县审计局工作总结工作安排部署篇七

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

 

 

2022年,**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面贯彻习近平总书记关于**工作、审计工作的重要指示批示精神和李克强总理关于审计工作的讲话要求,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,以坚持严格审计质量、坚决遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律以及完善审计制度、强化审计功能为抓手,认真履职尽责,积极开展审计工作。始终坚持"围绕中心、服务大局"的指导思想,充分发挥审计“治已病、防未病”作用,为推动重大政策落实、财政资金提质增效和守住系统性风险底线作出了应有贡献。

(一)认真贯彻落实区第九次党代会精神。

要强化“五种意识”、发扬“四干”精神,确保各项工作见真章、出实效。

(二)审计工作主要成效。

区政府临时交办专项检查任务*个,通过审计,查出主要问题金额*.*亿元;

审计发现问题**个;

提出审计建议**条。另外为党委政府及相关职能部门决策提交意见建议***条,在招商引资、产业落地、维护财经秩序、促进依法行政、维护群众利益、推进廉政建设方面发挥了作用。

1.聚焦重大政策措施落实情况开展审计。以推动国家和省市区各项重大政策措施落实、促进区域经济高质量发展,提升人民群众的幸福感、获得感、安全感为目标。组织实施《2022年中央及省重大政策措施落实情况跟踪审计》,重点关注了直达资金分配下达、拨付、使用、管理的情况,揭示了直达资金在管理方面存在的问题并在审计期间已全部整改完毕,有效推动资金发挥实效。

同时站在财政工作者的角度,深化对财政运行机制、财政管理内容和工作规律的掌握,让审计视角更宽、看待问题更准、提出建议更实。牢牢树立“一盘棋”的思想,举全局之力,投入到财政预算执行审计当中,从强化计划项目管理、突出财政审计重要地位入手,彻底打破了各股室审计管辖的范围,做到审计项目统一组织管理,大型项目调配优势力量集中行动,在审计工作中形成一个既有分工,又有合作的审计整体,更好地实现审计的整体目标。

3.聚焦权力运行和责任落实开展审计。围绕领导干部“履职、用权、决策”的情况,坚持以“权责”为核心,以“重大决策”为切入点,以“发现问题”为导向,以“执行落实”为归结点,有重点地开展审计,并结合部门行业特点,有针对性地提出审计建议,不断提高审计结果的辨识度,真正做到审计重点更加突出,审计效能更加明显。从而促进领导干部主动作为、有效作为,努力提升审计工作服务大局的质量。坚持“三个区分开来”的思路,认真研究和客观界定领导干部应承担的责任,审慎对问题进行定性并提出处理意见,筑牢审计质量“生命线”。2022年上半年对**区科学技术局、**市地质中学两个单位两名领导干部开展经济责任审计,审计查出管理不规范问题**个,涉及金额***.**万元(其中相关领导干部负有领导责任的问题**个金额***.*万元),提出审计建议**条。经统计,截至2022年*月底,已完成整改**个,整改到位率为**.**%。

4.聚焦政府重大投资项目开展审计。围绕维护政府投资安全,促进相关单位履职尽责,规范工程建设和管理,促进提高投资绩效。重点对民生、环境保护等领域开展学校建设以及污水处理设施等审计,揭示项目在方案设计、建设管理、项目运营以及指标完成情况等方面存在问题,提出合理化的意见和建议,并要求各相关部门在限期内整改,促进其履职尽责,规范对工程项目的监督管理,提高财政资金使用效益,推进工程领域反腐倡廉建设,提高政府投资绩效。

5.聚焦疫情防控开展审计。坚持一手抓疫情防控、一手强化审计监督,重点检查疫情防控物资的采购、接收、储备、分配和领取情况,促进疫情防控资金和物资的规范管理、高效使用,做到审计监督不缺位。

6.聚焦“党史学习教育”提升审计工作整体效能。认真贯彻落实区党史学习教育动员大会精神,结合审计工作实际,坚持“审计人员走到哪里,党史学习教育就覆盖到哪里”,让党史学习教育延伸到审计一线。推动党史学习教育和审计业务工作双促进,审计监督质效和审计机关作风双提升。

7.强化“一盘棋”意识,积极配合上级审计机关交办的其他审计事项。认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上提出的“强化上级审计机关对下级审计机关的领导,加快形成审计工作全国一盘棋”的指示精神,落实审计署工作部署要求,进一步强化大局意识,紧跟上级审计机关的谋划部署,加强统筹协调,自觉增强执行力,做到上有所率,下有所进,切实发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

二是通过参加上级审计机关组织的“以干代训”“典型案例分析”等方式,不断提升大数据分析实战能力。

(三)全力配合党委政府做好防疫巩文巩卫“三统筹”工作。

为做好疫情防控常态化防控和巩文巩卫工作,给挂点社区居民营造安全、舒心的生活环境,**区审计局坚持疫情防控和“巩文”“巩卫”工作同部署、同落实,做到“三统筹”。积极响应党委政府号召,科学安排全体干部职工下沉挂点前进社区、高速路口、客运站场、核酸检测点等,全力配合推动相关工作落实落地。

(四)对照年度目标任务,全区审计工作存在的问题和解决措施。

三是实现审计全覆盖与审计力量不足的矛盾仍然突出,人员编制偏少、缺乏复合型人才;

四是部分审计人员的审计理念尚未适应新形势,政治意识、宏观意识、创新意识以及风险防范意识须进一步加强。对存在的不足,我们高度重视,下一步将采取切实有效的措施加以解决。

**省第**次党代会全面总结了**过去五年工作,明确提出今后五年工作的总体要求和主要任务,全面部署各项工作举措,是指导**未来一个时期工作的施工图、任务书。

下半年,**区审计局将继续紧扣全省今后五年工作的总体要求和主要目标、重点任务,围绕深化实施“*+*+*”工作部署,认真履行审计监督职责,把学习贯彻党代会精神作为审计机关当前和今后一个时期的重要政治任务,与学习贯彻习近平总书记对**重要讲话和重要指示精神、与总书记关于审计工作的重要论述精神贯通起来,充分认识过去五年**各项事业取得的新进展新成就和积累的宝贵经验,准确把握未来五年发展目标和主要任务,坚定信心、主动作为,认真谋划2022年下半年审计项目计划,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是强化党建引领,学习宣传贯彻省第**次党代会精神,坚持把加强党对审计工作的领导落到审计全过程、各方面,结合实际完善发展思路、聚焦区委区政府重点任务、细化工作举措,促进党建工作和审计业务的融合发展。

二要坚持围绕中心服务大局,积极履职尽责,努力推动党代会确定的目标任务落到实处。

三要坚定不移加强党的全面领导和审计机关党的建设,深刻领会“两个确立”的决定性意义,持续加强审计机关政治建设、党的建设和党风廉政建设,大力锻造可堪大任、能担重任的审计干部队伍,持续优化工作作风,提升审计干部攻坚克难、狠抓落实的能力。

四要围绕推动党中央及省、市、区重大政策和决策部署落地、区重点工作落实、财政资金提质增效、重大项目建设、保障和改善民生和规范权力运行和责任落实等加强审计监督,促进政策落实、项目落地、工作见效。

五要聚焦防范化解重大风险,加大对财政、国企和资源等领域风险的审计力度,推动筑牢我区经济社会安全屏障。

县审计局工作总结工作安排部署篇八

启动了2020年度本级预算执行情况审计,围绕“同级审”,树立“一盘棋”的思想,着力构建财政审计大格局。在预算执行审计方面,重点审计部门预算编制的真实性、财政部门追加支出资金性质及流向、公共机构节能减排等费用支出,揭示支出管理上的薄弱环节,规范预算收支管理,维护财经纪律严肃性,促进提高财政管理水平。下一步还将按照年初制定的审计计划,延伸审计区卫计委、区文广局、区八一桥街办、区扬农管理处等4个单位2020年度部门预算执行情况,同时,继续发挥审计监督服务作用,采取“1拖n”模式,同步安排经济责任审计、财务收支等不同类型的审计项目,通过资源整合和协调安排审计力量,全面提升审计工作效率和审计成果,更好地发挥审计的监督职能,确保按时向区人大常委会提交审计报告。

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