范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇一
1.协助拟定年度财务审计计划;
2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;
3.做好审计资料的整理及归档工作;
4.协助外部审计对接工作;
5.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;
2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;
3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);
4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;
5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共党员优先;
6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇二
职责:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;
2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;
3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;
4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;
6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇三
职责:
1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;
2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;
5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;
6、协助公司内部控制制度的建立和完善;
7、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;
2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;
3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;
4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;
5、具备一定的抗压能力;
6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇四
职责:
1、负责审核各工程预算、结算。
2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;
3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;
4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。
任职要求:
1、工程造价、工程管理等本科以上学历。
2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。
3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。
4、全专业预结算能力者优先考虑。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇五
职责:
1. 监督工程过程,控制成本;
2. 招标审计、材料审计、安图施工及工艺执行性审计等;
3. 签证及重大变更合规审计、隐蔽工程抽样审计等。
任职要求:
1. 全日制统招本科及以上学历,财务相关专业;
2. 有房地产甲方及建筑乙方行业的审计经验;
3. 具有良好的沟通能力与合作精神,有较强的逻辑分析能力。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇六
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有it企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用word,excel、 visio等办公软件及相关财务软件的操作;
篇三
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇七
1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。
2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。
3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。
4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。
5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。
6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。
7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。
8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。
9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。
10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。
11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。
12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇八
职责:
1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;
2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;
3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;
4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;
5)领导安排的其他工作。
任职要求:
1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;
2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;
3)具有造价工程师等资格证书;
4)能适应经常出差;
5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇九
职责:
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
要求:
1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;
2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;
3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十
职责:
1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;
3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
岗位要求:
1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;
3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十一
职责:
1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;
2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
3、配合对工程结算造价进行抽检复审;
4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
5、完成部门负责人交办的其他工作。
任职资格:
1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;
2、工作年限2-3年左右;
3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;
4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;
5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十二
职责:
1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;
2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;
3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;
4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;
5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;
6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;
7.对年度财务决算的审计质量进行监督;
学历及专业背景要求:
会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。
任职要求:
1.2年以上企业审计经验;
2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;
3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;
4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十三
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有cpa、cia等专业职业资格者优先。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十四
职责
1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;
3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;
4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
6、完成上级交办的其他任务。
任职资格
1、5年以上财务、审计工作经验;
2、具有财务管理或审计等相关培训经历;
3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;
4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;
5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;
6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;
7、具有审计师或会计师职称优先。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十五
职责:
1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;
2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;
3、协助建立健全公司工程风控体系。
任职资格:
1、年龄:40 岁以内
2、学历:本科
3、专业: 审计、造价管理相关专业
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十六
岗位职责:
1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。
2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。
3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。
4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。
5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。
6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。
7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。
8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。
9、列席各级成本类经营管理决策会议。
10、负责结算二审工作。
11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。
12、落实中心领导交办的其他工作。
应聘要求:
1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。
2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。
3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。
4、可接受到相关项目出差。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十七
职责:
1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;
2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;
3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。
4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;
6.负责公司制度管控、流程优化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;
2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;
3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;
4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;
5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十八
职责:
1、协助制定部门审计计划;
2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;
3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;
4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;
2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;
3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;
4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。
集团公司审计部门职责 集团公司审计部篇十九
职责:
1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;
2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;
3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;
4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;
5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;
6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;
7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;
8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;
9、参加项目的后续审计整改跟进工作;
10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;
11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;
2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;
3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;
4、较强工作责任心和团队合作精神;
5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;
6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。