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2023年审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管(二十一篇)

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2023年审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管(二十一篇)
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审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇一

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇二

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇三

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、erp等系统。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇四

职责:

1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

2、按时归档各类管理审计资料;

3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

5、跟踪审计建议实际落实情况;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

5、中级及以上职称,具有cpa、cia等专业职业资格者优先。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇五

职责:

1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇六

(一) 年度财务预算及其执行情况;

(二) 财务收支及其有关的经济活动;

(三) 生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;

(四) 建设项目概预算和决算情况;

(五) 经济合同的签定及履行情况;

(六) 任期经济责任履行情况;

(七) 内控审计;

(八) 物资审计;

(九) 成本审计;

(十) 人员离职审计;

(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇七

岗位职责:

1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

9、列席各级成本类经营管理决策会议。

10、负责结算二审工作。

11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

12、落实中心领导交办的其他工作。

应聘要求:

1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

4、可接受到相关项目出差。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇八

职责:

1-根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。

2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。

3-推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。

4-参与财务分析和盈利预测等工作。

岗位要求:

1-财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得cpa资格者优先。

2-五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所(安永,毕马威) 优先。

3-对房地产行业有丰富的工作经验者优先。

4-对sap,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇九

岗位职责:

1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书

2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

5、对审计过程发现的问题进行相关分析

6、对审计资料进行整理归档

7、完成上级交办的其他工作

任职资格:

1、本科及以上学历

2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十

职责:

1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

5、具备一定的抗压能力;

6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十一

职责:

1、参与公司及子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。

2、参与和指导公司及子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。

3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计。

4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。

任职要求:

1.全日制本科以上;

2.有建造师、造价师执业资格证优先;

3.良好的沟通表达和写作能力及团队合作意识,抗压能力强;

4.熟练使用工程造价软件;

5.能适应不定期出差。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十二

岗位职责:

1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。

2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作sap、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。

2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。

3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十三

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

5、能适应不定期偶尔出差。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十四

岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十五

职责:

1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

4、负责审计档案管理。

任职资格:

学历: 本科及以上学历

专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

计算机:熟练使用erp、word、excel办公软件

英语:熟练

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十六

责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1. 学历要求:本科及以上

2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十七

职责:

1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;

2、负责配合审计经理完成审计项目工作;

3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;

4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;

5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;

2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及erp软件;

3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;

4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十八

职责:

1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

2、年龄35岁以内;

3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

4、具备良好的职业道德;

5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

6、熟练运用各种办公软件。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇十九

职责:

1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;

2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;

3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇二十

职责:

1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

2、负责制订公司内部年度审计计划;

3、负责组织审计人员培训;

4、负责制订各项审计制度;

5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、负责公司要求的专项审计工作;

8、负责财务总监委托的其它工作。

要求:

1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计部门主管岗位职责说明书 会计审计主管篇二十一

1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

6、协助部门制定审计相关规章制度。

7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

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