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企业催款函(实用20篇)

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企业催款函(实用20篇)
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无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

企业催款函篇一

************有限公司:

我公司承接贵公司****装修工程(合同编号:xxxxxx),合同暂定总价为:******.00元(大写:*****),现已按约定完成合同范围内及合同外增加项目施工。按照合同约定:贵公司需按月支付工程进度款,每月支付已完工程量的70%。按此约定,贵公司应付我公司进度款共计:*******元(大写:*********),截止目前,贵公司尚未支付我公司一笔款项,造成我公司无力支付工人工资及材料商货款,我公司已被讨要工钱的工人和材料商两次围堵不能正常运转,现请贵公司按合同约定及时付款为谢。

顺祝商祺!

****************有限公司

xxxx年十一月十三日

企业催款函篇二

致************公司:

首先非常感谢贵公司与我司长期友好的合作,截至*****年**月**日,我公司帐面尚有贵公司欠款*********元(大写人民币**************)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项,如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的`更大损失。

此致

敬礼

********公司

**** 年 **月 **日

企业催款函篇三

尊敬的客户(名称):

您好!

自我们双方合作以来,一直比较愉快,按照我们双方的合同约定,贵司应在xx年xx月xx日前向我司支付合同款项,(大写:)元。为了便于我们双方今后更好的合作,请贵司在xx年xx月xx日前付讫,同时再次感谢贵司长期以来对我司的支持!

商祺!

相关知识

律师对催款的建议

如果企业没有抓住客户的进货规律和各种周期,企业的业务人员每次去收款自然就会十分被动。

企业发给客户的商品其计划的货款回笼周期已到,企业的业务人员在向客户提出结款时,往往得到的回答是:“这两天银根周转不灵,能不能过几天再说。”

客户的仓库里,本企业的货物库存已经不多,该再进货了。当企业业务人员上门洽谈时,得到的答案极有可能是:“进货可以,但现在我帐户上的资金不足,要到下月初才能支付上一笔货款,请帮一个忙”。

企业的业务员每次去客户处收款,总是“不巧”,客户经销商帐上的钱刚好给别的公司拿走了。

解决策略:

1、尽可能地全面了解经销客户的经营状况:包括进货周期、结帐周期。关键是,你要每次比其他企业能领先一步拿到应收的帐款。因为大多数客户的资金周转都不会十分宽松,你能挤进头班车,其他企业的业务人员只能等下一班车了。

2、以诚待人,纯粹的讨债者是不可能与商人合作成功的。

有时候,为了达到既完成销量又货款回笼这两个指标,企业的个别业务人员通过耍小聪明,以骗得客户的信任,而轻易收到了某一笔货款。但实际上,客户在外的.应收款没有及时收回来,那么,等客户觉醒过来,业务人员以后的收款工作难免就不会顺利。

曾经有个企业的业务人员每次去收款都不顺利,后来在一次与客户一起喝酒的时候,客户无意中提及:如果有事要找到该业务人员,只要打电话叫他来收款,保险他准时赶到。

不要为了讨债而去收款,而是协助客户一起去经营好其货款,这才是降低企业应收款的根本所在。

记住:一个纯粹的讨债人是不可能与商人合作成功的。

养成“说到做到”的好习惯,在与客户平时的交往中,就做出规矩:“我决不食言,你也应说话算数。”虽然开始时,其动机不一定完全是为了货款,但当你真正涉及到收款时,对客户就是一种无形的压力。反之,如果一些企业的业务人员自已已经常食言,那么他也会较势利地来对待你。

在平时就多多关心客户,不要等到收款时,才想起他们。在他们需要帮助之时,而你又力所能及帮一把,他自然会记住的。

在每次帐款周期到来之前,如果能象征性地帮助客户去回收几笔他的应收款,有可能此货款是属于企业的业务人员曾为其开发的零售点,也可能是客户自己来不及去催收的款项,不管是哪种情况,你这样做了,会对你的收款工作带来积极的作用。

适当地与客户的财务人员搞好关系,经常送他们一些礼品。虽然他们对你的销量贡献关系不大,但你如果也能够像关注客户的业务经理那样,同时也能经常想到他们的财务主管,其效果往往在关键的时刻就能呈现出来。

3、寻找第三者担保

企业可以要求你的客户在与你发生货款往来之前,寻找第三者(或上级单位)担保,最好其担保书能伴以相应的公证手续。这样做,至少万一在未来发生货款纠纷时,你还能找到一位相应的相关债权人。同时,这对客户本身来说也是一种约束行为。

4、事前催收

对于支付货款不干脆的客户,如果只是在约定的收款日期前往,一般情况下收不到货款,必须在事前就催收。

事前上门催收时要确认对方所欠金额,并告诉他下次收款日一定准时前来,请他事先准备好这些款项。这样做,一定比收款日当天来催讨要有效得多。

如果距离又远,可事先通过电话催收,确认对方所欠金额,并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方,请他签字确认后再寄回。

5、上门要早

到了合同规定的收款日,上门的时间一定要提早,这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口,说我等了好久,你没来,我要去做其他更要紧的事,你就无话好说。

6、高频次,小金额

对新客户或没有把握的老客户,无论是代销或赊销,交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路,多结几次账,多磨几次嘴皮,也不能图方便省事,把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回,这一点非常重要。

很多销售人员都有这样的经验:有些新客户,一开口就要大量进货,并且不问质量,不问价格,不提任何附加条件,对卖方提出的所有要求都满口应承,这样的客户风险最大。

7、不空许诺言

不空许诺言,不答应自己权限以外的条件。业务员擅自答应客户自己权限以外的条件,在受到领导指责后再向客户表示拒绝,就会产生麻烦。这样,业务员就失去了客户的信赖,造成清款困难,客户甚至会停止与业务员的交易,使业务员进退两难。所以业务员不要为了博得客户的欢心而任意答应条件。

8、推销员要注意:

·在付款日期、付款期限、付款条件变更的情况下,业务员与客户未能相互了解,业务员仍按原来的情况收款。

·客户对合同内容提出变更但业务员未给予处理。

·有退还品却不加以完全处理、扣除。

9、不要急于销售,风险责任明确

货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品),因此在对客户信用状况没有把握的情况下,就采用代销或赊销方式,结果给企业造成重大损失。

不实行强迫性销售。一些业务员急于得到业绩,就采取导致回收困难的强迫式销售。这样会被客户抓住弱点,在回收货款时,客户会说:“我不愿意进货,是你千拜托万拜托,不得已才进货的。如果你急于收钱,反正产品还没有卖出去,你带回去好了。”这样,业务员也不敢坚持收款了。

10、严密的合同

为预防客户拖欠货款,在交易当时就要规定清楚交易条件,尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如,有的代销合同或收据上写着“售完后付款”,只要客户还有一件货物没有卖完,他就可以名正言顺地不付货款;还有的合同或收据上写着“10月以后付款”,这样的规定今后也容易扯皮。

另外,交易条件不能由双方口头约定,必须使用书面形式(合同、契约、收据等),并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章,几个月或半年之后再去结账时,对方有可能说,这个人早就走了,他签的合同不能代表我们单位;有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章,无论经手人在与不在,对方都无法推脱或抵赖。

企业催款函篇四

xxx(对方公司名称):

感谢贵司对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《xxxx合同》,双方约定,我司在交付产品后x日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,。我司帐户是(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。

顺祝商琪!

xxxxxx公司

年月日

企业催款函篇五

xx(对方公司名称):

贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元,根据贵我双方所签署的合同(或约定),贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

故特此通知。

祝:

商祺!

xxxxxx公司

年月日

以上是公文站小编给大家分享的企业单位催款函,希望对大家有帮助。

企业催款函篇六

xx有限公司:

我公司曾于200x年年底与贵公司签订“xx合同”,并已按照约定全面履行了义务,同时已经收到了合同约定的总货款xxx元中的50%,即xx元。根据“xx合同”第x条之约定,贵公司目前尚应支付第4、5款之货款,合计xx元货款,因贵公司人事变动等原因,造成相关款项的延误,本公司已给予了一定的谅解与忍让。现本公司,特发催款函,敦促贵公司能尽快按合同约定履行义务。如贵公司不按照合同约定履行义务,本公司保留追究贵公司违约的权利。

此致

xx有限公司

xx年xx月xx日

企业催款函篇七

xx有限公司:

我公司曾于200x年年底与贵公司签订“xx合同”,并已按照约定全面履行了义务,同时已经收到了合同约定的总货款xxx元中的50%,即xx元。根据“xx合同”第x条之约定,贵公司目前尚应支付第4、5款之货款,合计xx元货款,因贵公司人事变动等原因,造成相关款项的延误,本公司已给予了一定的谅解与忍让。现本公司,特发催款函,敦促贵公司能尽快按合同约定履行义务。如贵公司不按照合同约定履行义务,本公司保留追究贵公司违约的权利。

此致

xx有限公司

xx年xx月xx日

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企业催款函篇八

__客户:

根据我行与你方签订的_______合同。你向我行贷款__万元,截止至____年__月__日止,你的贷款已产生逾期__天,尚欠我行贷款本金________元(不含逾期利息),根据合同约定,你已严重违约,我行现已将你方相应的材料移交______律师事务所,拟进入诉讼程序。

如进入司法程序,你方应按合同约定偿足我行贷款本息,并承担相应的律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行等费用。

同时,合同的其他相应担保人亦应承担担保责任。为了减少诉累,避免你方多承担不必要的其他费用,现特通知你方如下:在收到本函通知书十日内向我行偿还贷款本息,逾期我行将依法向法院提起诉讼。

特此通知。

通知人:

年 月 日

企业催款函篇九

大连文路置业有限公司:

根据贵司与我司于xxx年4月1日签订的《装饰施工合同》(以下简称原合同 ),根据原合同约定贵司应于xxx年10月1日支付我司合同价款壹仟贰佰伍拾万元,余款于 年 月 日之前付清.贵司也曾于 年 月 日支付了部分款项,但从 年 月 日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠 元.显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于 年 月 日前将所欠款项支付我司. 如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的`更大损失。

此致我司在交付产品后x日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,。我司帐户是(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。 顺祝商琪!

xxxxxx公司

年月日

企业催款函篇十

尊敬的客户(名称),您好!

自我们双方合作以来,一直比较愉快,按照我们双方的合同约定,贵司应在xx年xx月xx日前向我司支付合同款项,(大写:)元。为了便于我们双方今后更好的.合作,请贵司在xx年xx月xx日前付讫,同时再次感谢贵司长期以来对我司的支持!

商祺!

企业催款函篇十一

___(先行、女士)您好!

您于20____年____月____日购买我司开发的____花园商品房____号楼____号房并签订《商品房买卖合同》。根据《商品房买卖合同》第七条买受人逾期付款的违约责任及合同补充协议第1、2、3、4、条约定,您已逾期____天未办理付款及按揭贷款事宜,请您在接到本通知之日三天内履行付款及按揭贷款手续的义务,否则我司将按双方签订《商品房买卖合同》相关条款约定视为您方违约,我司有权单方解除合同,所交款项不予退还,该商品房由我司另行出售。

注:

1、本公司及办理按揭贷款银行已于20____年月日之前____次电话通知您前往输付款及按揭贷款事宜。

2、本通知系按您(买受人)提供的地址邮寄,一经投递(以投递邮戳为准)并经当地邮政部门规定的送达时间,即视为送达。

感谢您购买xxx世纪花园!

售楼热线:________

销售代表电话:________

____房地产开发有限公司

____年____月____日

企业催款函篇十二

贵单位于年月日向我公司借款万元(借款合同编号为),已于年月日到期。请抓紧筹措资金,尽快偿还。否则,我公司将采取下列相应措施:

1、报请人民银行列入信用不良企业名单,向社会公布。

2、依法向法院申请支付令、申请强制执行或直接提起诉讼,追偿贷款本息。

借款人公章:贷款人公章:(或签收人签字):

年月日年月日

企业催款函篇十三

你于20xx年5月19日在我公司定购a5栋44号、45号门面,建筑面积21.75平方米,单价16388.00元/平方米,每个门面的房屋总价款356439.00元,两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份,并交纳购房定金共肆万元(40000.00元),并定于20xx年8月10日前补齐该房首付款及维修基金、契税等各项费用,合计:177162.00元,余款壹拾柒万捌仟元整(小写:178000.00元)办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履行《承诺书》约定的义务,按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定,现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务,逾期你无权要求返还定金,我公司将有权将a5栋44号、45号门面另行转卖他人。

特此通知。

房地产开发有限公司

xx年十月十九日

文档为doc格式

企业催款函篇十四

____公司:

贵公司自____年____月____日至____年____月____日止尚欠我贵公司货款共计____元,根据我双方签署的合同,贵公司应在____年____月____日付清该款。现贵公司已逾期____天,仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和运营,请贵公司收到此通知书后____天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户(户名:____;开户行:____;账号:____)。否则本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

特此通知。

祝:商祺

____年____月____日

企业催款函篇十五

**有限公司:

现就贵司清结我司工程款项有关事宜致函如下:

一、我司于xxx年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》,由我司承建贵司**工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元,合同总工期为85天,机加工和铸造车间施工工期分别为45天。

二、根据合同有关约定,我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于xxx年5月23日开工,于xxx年6月11日完成中间结构验收,经贵司工期顺延签证后于xxx年8月10日完工,8月18日进行了竣工验收。铸造车间于xxx年8月25日开工,现除屋面部分面板外也已经基本完工。

三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”,贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15%预付款,施工图会审确定后三日内,支付我司合同总价的15%,钢结构主构件进场后三日内,支付我司合同总价的25%进度款。围护材料开始进场后三日内,支付我司合同总价的25%,钢结构施工完工后五日内,支付我司合同总价的10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支付我司除保修金外的余款。截至目前为止,我司机加工车间已经竣工验收,贵司应支付至除保修金40万元外的合同价款,计629万元。

而到目前为止,贵司仅支付了410.35万元,尚欠218.65万元未支付给我司。后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算,目前暂时还未计算在内。贵司延期付款已经超过30天,按合同第十四条“奖励和违约责任”有关约定内容,贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金,工期予以顺延。

四、为确保工程顺利完成,我司现根据合同第十三条第一款第9项赋予的权利催告贵司,在接到本函件后7日内支付我司上述欠款。逾期我司将按合同第十三条第一款第9项以及合同第十四条有关内容,对工程予以停工,工期予以顺延,同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。

顺致商祺

**钢构有限公司

xxx年9月23日

企业催款函篇十六

(对方公司名称):

感谢贵司对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订的《合同》,双方约定,我司在交付产品后_日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,。我司帐户是(户名:____;开户行:____;帐号:____)。

顺祝商琪!

_公司

_年_月_日

企业催款函篇十七

_公司:

至_年__月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款_元(大写人民币_元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在_年__月__日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致

_公司(印章)

_年__月

企业催款函篇十八

对方公司名称:

现就贵司拖欠我司__款一事向贵司致函如下:

___年__月__日,贵司与我司签订了《___合同》,双方约定,贵司应于__年__月__日支付我司__款__元,余款于__年__月__日之前付清.贵司也曾于__年__月__日支付了部分款项,但从__年__月__日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠__元.贵司行为明显已违约。 鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于__年__月__日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致!

___公司

__年__月__日

企业催款函篇十九

__客户:

根据我行与你方签订的_______合同。你向我行贷款__万元,截止至____年__月__日止,你的`贷款已产生逾期__天,尚欠我行贷款本金________元(不含逾期利息),根据合同约定,你已严重违约,我行现已将你方相应的材料移交______律师事务所,拟进入诉讼程序。

如进入司法程序,你方应按合同约定偿足我行贷款本息,并承担相应的律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼、送达、执行等费用。

同时,合同的其他相应担保人亦应承担担保责任。为了减少诉累,避免你方多承担不必要的其他费用,现特通知你方如下:在收到本函通知书十日内向我行偿还贷款本息,逾期我行将依法向法院提起诉讼。

特此通知。

通知人:

年月日

企业催款函篇二十

你于20__年5月19日在我公司定购a5栋44号、45号门面,建筑面积21.75平方米,单价16388.00元/平方米,每个门面的房屋总价款356439.00元,两个门面的房屋总价款为712878.00元。你向我公司出具《承诺书》两份,并交纳购房定金共肆万元(40000.00元),并定于20___年8月10日前补齐该房首付款及维修基金、契税等各项费用,合计:177162.00元,余款壹拾柒万捌仟元整(小写:178000.00元)办理银行按揭贷款。你在《承诺书》约定的时间内未履行《承诺书》约定的义务,按《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定,现我公司正式通知你自收到本通知之日起三十日内履行《承诺书》规定的义务,逾期你无权要求返还定金,我公司将有权将a5栋44号、45号门面另行转卖他人。

特此通知

房地产开发有限公司

年十月十九日

催款通知书

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