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业务操作类岗位篇一
1.操作员应坚守岗位,尽职尽责,按时到岗,做好营运前的准备工作,遵守游乐园的各项规章制度。
2.操作人员必须熟练掌握设备的操作程序,按程序要求进行开机,停机等操作。 3.当班时衣着整洁,服务标志佩戴明确,语言文明,严禁抽烟,喝酒,吸毒等会导致影响工作精力的行为。严禁代班或代操作。
每天营运前应先做外观检查,要求:---依靠五感(视、听、嗅、味、触)进行检查,需
修理更换应立即处理。
4.发现有危险或隐患及时排除。在对设备进行全面检查,重点检查设备各焊接及连接处有无脱焊,松动,安全带和座椅及脚踏开关接触情况,发现问题及时报告。5.打开配电柜内的闸刀开关和空气漏电,注意电压是否正常。
6.打开‘电源开关’,并确认安全栅栏内无人后,按下运行按钮,按照设备要求次数试运行,一切正常后方可运营。
7.按下“预备”按钮,提醒乘客坐稳,设备即将运行;注意此时安全栅栏内不应有任何人员,安全栅栏进出口关闭。
8.预备铃响后30秒,按下“运行”按钮。设备投入运行。
9.运行过程中,密切注意设备运行情况各乘客反应,如发现设备动作异常或乘客有不适症状等情况,立即按下“急停”按钮,停止设备运行并通知有关人员对乘客进行救护并对设备进行检修。
10.运行结束,提醒乘客待设备停稳后,方可打开安全带离座。
11.乘客出站完毕,关闭出站口,再有进站口开始检票迎接下一批游客乘坐。 12.停止营业后,关掉操作台上的电源开关,在关掉空气漏电保护开关和闸刀开关对设备进行一次全面检查,清理场地,整理好有关工具,关闭站台出入口。
业务操作类岗位篇二
报税会计与应收帐会计岗位职责
1、监督、审核会计凭证、登记总帐、明细帐、出具会计报表。 2、及时做好纳税申报并处理各项涉税事宜。
3、每月10号之前提供员工提成的数据,15号之前准确的做出工资表。 4、审核所有采购付款、费用报销的单据,审核无误后签字。
5、保管并开具发票,每月月底与出纳和库管员对帐,做到账账相符、账实相符。 6、各证件年检时要及时年检,不得错过,定期要向领导汇报本期的经营情况。
7、及时完成各月应收账款的对帐工作,做好公司相关帐务。
8、月末清理欠条,做好客户往来帐款的管理及督促业务员进行应收账款的催讨工作。
9、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
10、每天根据内勤人员上报的各个业务员的销售日报表做汇总上报给领导。 11、月末将所有凭证及原始凭证收据装订成册,并妥善保管。12、每周五例会前将各个业务员的应收账款数据汇总出来,上报领导。13、负责各类人员的考勤工作,每月汇总并做公示。
14、负责新员工入职手续的办理并保管好员工档案。
15、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位职责
1、保管公司现金,从银行提取现金或将超存现金缴存银行,每月要及时还清公司的各项贷款。
2、登记现金日记帐,并定期与总帐核对,每日的收支原始凭证要及时交予应收帐会计。
3、定期与应收帐会计核对现金的收支。
4、及时向厂家订货并支付公司采购付款、费用报销等款项的支出。 5、开立银行账户、保存印鉴卡、银行印鉴中的各类印章。6、领购、使用、保管银行支票,并建立支票使用登记簿。7、负责公司业务单据的修改,礼品单的签收,发放员工工资。8、妥善保管厂家及所有客户的各类合同。
9、月末上交本月所有的加油相关记录(公里数、金额等),并做汇总。 10、完成领导安排的其他工作。
内勤人员岗位职责
1、每天打出库单,如有临时改动,要及时与库管核对出货的数量并做修改。
2、及时接听客户打来的电话,并做好记录,有解决不了的问题及时上报,及时上公司邮箱接收公司文件、通知等,并通知到相关人员。
3、熟悉公司产品的价格、型号等,能做到熟练的向客户说出需要的信息。
4、出单后要及时与司机联系,并合理安排送货路线,减少成本、时间,如需要发货,出单后要与货运保持联系,防止货物丢失。
5、出库单必须有经办人签字,每天整理出库单,最后将所有的出库单妥善保管,月末装订成册。每天待司机送货后要及时和送货人员联系索要收款凭证(欠条、发货单、现金收据等),做到每张出库单都有根据可寻。
6、整理并保管业务员交上来的一切资料及数据,及时将新客户输入到财务系统中,并保管业务员交来的客户资料。
7、例会前将库存结余汇总出来上报领导。
8、配合业务员工作,根据业务员的需求与客户对账并收款。 9、根据业务员每天的访客报告做不定期的回访。
10、完成每月厂家要求的各种表格,负责与厂家联系设备投资及传递一切相关资料和数据。 11、管理好昆区库的货物,做到账实相符。协助会计完成一些出、入库的工作,协助做好来宾的接待工作。
12、完成领导安排的其他工作。
业务员岗位职责
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平,每天做好访客报告,每周一之前上交周计划,每月一号之前上交月计划。
2、积极完成规定或承诺的销售量目标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务,并配合销售经理的工作;
3、办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报、忠于职守、廉洁奉 公。
4、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项,控制好应收款的额度。
5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门妥善解决。
6、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、等提出参考意见。
7、出售货物时不能私自降价销售,如有特殊情况时,需提前向领导申请,并做书面说明,领导签字后交由财务人员方可生效。 8、月末整理自己的欠条并按时打总欠。
9、收款时要开相应的收据,用完的收据要及时上交,中间不能断号。
10、做到以公司利益为重,不索取回扣,不私自以公司的名义与客户签订任意合同,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
11、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品要及时按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。
12、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。 13、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费,完成领导临时交办的其他任务。
14、遵守公司各项规章制度,按时上下班,每周五下午回公司开会。
库管、司机岗位职责
1、收到货物时要检查点数,严格检验入库货物,根据有效到货清单核准物品的数量、质量、型号等,方可办理入库手续。
2、货物出库(调拨)时应按照出库(调拨)单所列品种、数量、规格逐项核准、点发,不得随意更改单据上任何品名和数字,如有特殊情况,要及时通知内勤人员修改财务软件中的出库(调拨)单,保证货物的安全和及时送达。
3、随时了解仓库的储备情况,有储备不足或超储积压现象的发生,要即时上报。 4、库管要根据货物的品种、型号、规格、入库日期等分类摆放货品,要做到整洁、美观、一目了然,易于盘库、清点,避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便,防止造成不必要的损失。凡因保管不善或者责任心不强而造成的损失,由库管直接负责。
5、库管要定期对库房进行盘点,严格按照账目核实入库单及现货库存,并列出详细的货物库存明细表经核实后上报。如盘点与实际库存相符,应签名备查;如出现误差,做好盘点差异表,经调查落实后书面报告领导。
6、司机应遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车,同时遵守本公司其他相关的规章制度。
7、司机应爱护公司车辆,平时之注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。对车辆进行定时检修,确保车辆正常行驶,保持车辆的清洁。
8、每天出车前,必须填写出车记录表。要检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现问题时,要及时加补或调整。
9、需要物流发货时,司机要在物流发货单据上要准确的写清收货名称、收货电话以及代收金额等。
10、所有因公费用(停车费、过路费、加油、修理、载货等等)必须以正式有效凭证作为报销凭证,由本人整理报销凭证并填写报销单后交会计审核签字,再交总经理签字后方可报销。因个人原因而造成的费用,由本人自行承担。
业务操作类岗位篇三
操作人员岗位职责
一、操作人员要经过专业培训、取得《放射工作人员证》方可上岗操作。
二、熟悉仪器性能,熟练掌握仪器操作规程,探伤时严格执行操作规程
三、
探伤前检查仪器设备的状态,只有符合规定时才能开机操作,操作人员应穿好防护服,携带个人剂量计等,做好个人防护,防止造成人身伤害。四、x射线底片标记齐全,标记位置正确,对检测部位的可追溯性负责,工作结束后,要及时将射线装置保养好送回仓库保管。。
邯郸市天诚无损检测有限公司
辐射防护和安全保卫制度
一、从事x射线检验工作的人员须经卫生部门放射防护知识培训合格后,才能从事射线检测工作。
二、从事x射线检测工作的人员,必须不断加强自身专业和防护知识训练,提高防护的自觉性。
三、从事x射线检测工作的人员操作前,必须综合具体情况,佩带防护用品,作好个人防护。
四、从事x射线检测工作的人员操作前,须在人体表面具有代表性的部位上,佩带个人剂量计,进行个人受照剂量监测。
五、任何新的x射线机交付使用前或现有装置发生任何改变后,都需要对工作场所进行综合的引起外照射辐射声的监测,以便为制订常规监测方案提供依据。
六、x射线机控制器与管头的连接电缆不短于20m,且工作时控制器与管头的距离应尽可能远。
七、x射线机进行高压接通时,应悬挂警示灯,并明确告诫无关人员不得在照射室附近逗留。
八、任何与x射线检测无关的人员未经射线防护负责人同意,不得以任何理由私自进入射线辐射区域。
九、x射线机需设有接地保护装置,接地电阻小于0.5欧姆。
十、从事x射线检测的人员不得把个人生活品带入曝光室,不得在工作场所吸烟、进食或存放食物,不得在曝光室做与放射工作无关的事。
注:凡违反《辐射防护和安全保卫制度》的,一律按《企业管理条例》实施罚款处理。
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射线检测事故应急措施
依据《中华人民共和国放射性污染防治法》,执行预防为主、防治结合、严格管理,安全第一的方针,避免发生放射性事故。
一、现场探伤作业前,认真清场,警示设施和标识明显,确保公众人员进入监督区,严防进入控制区。
二、探伤技术人员须佩带防护用品及个人剂量计,发现异常时立即关闭射线束。
三、当发生异常状况时,首先撤出受照人员,应立即向x射线探伤防护管理领导小组报告,并在2小时内向当地环保部门报告。对受照人员进行剂量估算,必要时采取相应救治措施。
四、成立应急领导小组、负责应急事故的处理工作:
组
长:马运陆
电话:*** 副组长:曹厂奎
电话:*** 成员:孙宏伟
电话:*** 成员:陈宏圆
电话:***
所有领导小组成员必须保证在事故发生半小时内到达现场,处理相关事宜。
五、环保等所需的各部门电话: 天诚公司:0310-5106060 市环保局:0310-3111103 省环保厅:0311-87908503
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设备检修维护制度
为保证本公司检测仪器正常运行,确保生产任务的正常完成特制定以下制度:
一、每次使用前应检查仪器各部件是否正常安装、连接。
二、相隔8小时或维修后首次使用应进行训机实验,提高x光管的真空度。
三、严格按操作规程执行,每次曝光时间不得超过5分钟,要有与曝光时间相等的冷却时间,在此时间内不得关闭电源。
四、每隔半年进行一次能量测试,并作出新的曝光曲线。
五、每班结束后,要将仪器擦拭干净电线整理好,放到仓库指定位置。
六、发现异常情况及时向主管领导汇报,提出解决方案。
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x射线无损检测监测方案
依据国家颁布的标准和技术规范,现制定天诚无损检测有限公司x射线无损检测项目的环境监测方案。
一、监测方案
监测范围:监督区外30m内; 监测对象:x射线探伤机;
监测布点:以监督区边界为起点,每隔5米布点; 监测项目:x射线空气比释放能率; 监测频次:公司自检1次/月,外检1次/年。
二、实施
本公司自检和委托有资质的单位外检,并编制监测报告,按规定报环保部门。
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业务操作类岗位篇四
业 务 员 岗 位 职 责
一、业务方面:
1、业务员早晚(am:9:00pm:18:00)必须进公司报到,若第二天一早外出拜访客户不进公司,须在前一天办好登记手续。
2、外出与业务有关须填写《外出登记表》,外出事由及时间均严格填写清楚,回公司后必须将当天发生的交通费用注明清楚,漏写一律视为0;除此以外须填《请假单》。
3、所有进工厂的菲林须确保准确无误,同上附上客户签字手样及开具的《委托加工单》。
4、《送货通知单》须在送货前一天转至业务助理,以便于公司送货车辆的调配,否则公司有权不安排正常送货。
5、若合同签定“货到付款”,则必须在送货单上注明“货款收回”的字样。
6、所有印刷品必须开具《委托加工单》,经总经理签字后方可执行,开单之前须附上客户的合同和报价单。
7、所有印刷《委托加工单》均由业务经理开具,各业务员不能擅自自行开具工单。
8、各业务员必须确保送货之前将客户盖章的合同原件转至公司,若因合同金额的变更,须及时填写《变更通知单》,将其同合同原件一并转至公司否则公司拒绝送货。
9、各业务员手机必须确保24小时开机状态,以便工厂或其它相关部门及时沟通,以避免造成工作方面不必要的相关损失。
10、凡是从公司里拿出的精品样本或其它相关样品,必须办理登记手续,用完后务必及时归还,不得给客户留样,以便其它员工共享。
11、若因印刷质量所造成的客户投诉,业务员须将客户投诉的样品拿回,同时填写《客户质量投诉
反馈表》转至公司及时处理,若因业务员拖时而造成货款不能及时到帐或其他影响,公司有权追究其相应责任。
12、各大纸行所提供的艺术纸样,用完后务必归还原处,不得擅自留在客户处或自己身边,以便其
他员工所用。
13、所有客户的报价须正确填写《内部报价单》进行核价,凡是已通过的价格在签合同时一并将此
原始报价单转至总经理处盖章,以便存档。未合作的价格均由业务员自行存档保留。
14、若客户需要制作白样,业务员需事先填写《白样制作单》,经业务经理签字后转至工厂制作。
15、凡是病假或事假而不能正常工作的员工,需填写《请假单》由业务经理签字后转至财务处
存档,以便月出勤考核。
业 务 员 岗 位 职 责
16、凡是与私人签定的合同,必须首付不低于30%,余款货到付清,无任何帐期。
17、凡是属于信誉良好的客户,公司同意给予一定的帐期予以支持,但需要先提写《帐期申请表》,一个月内的帐期由总经理签字生效,然后留档备案。
18、所有报价必须严格按照公司给予的政策进行核价,业务员无权擅自以低价报价,超出规定均由
总经理签字认可方可生效,否则业务员需要承担相应的责任。
19、若因客户原因而造成菲林重新输出,该笔费用业务员必须及时变更给客户由其承担。
二、财务方面:
1、所有开具的“结算通知单”必须由总经理签字后才能开票,所有发票于第二天登记后,才能转至业务员。
2、所有送出的发票,不论是快递或业务员自己送给客户,均要填写“发票确认单”,将签
字后的单据转至财务处存档。
3、各业务员将客户开票的相关信息(正确文本及电脑打印形式)转交至财务,由其负责开
具所有的“结算通知单”,然后存档。
4、若因发票相关信息开错或其它原因导致退票,必须先将其发票或收据收回转至财务登记
后方可重新开具发票,否则公司财务拒开。
5、应收帐款必须在规定时间收回,见“佣金奖罚条款”,不论是现金或是支票须当天转至
财务处登记消帐。
6、所有开票金额必须同合同金额相符,不得多开,也不得少开;若只开收据则在报价时将
其打9.5折,合同签定后客户要求不开票,须补《变更通知单》,以确保开票金额与合同金额一致,若开票未收到变更单,金额则按合同实际货款开具。
7、所有客户的佣金必须在公司到帐后方可申请,业务员须自行填写《客户佣金申请表》,经财务签字确认到帐后转至总经理处签字后才能报销。该申请表必须于当月25日前转至财务统一办理,否则顺延至次月提取。
8、各业务员每月报销的业务费用,均由业务员自行统计当月《外出登记表》上的金额,正
确填写《报销单》转至财务处审核,于当月27日前提交至总经理处签字报销。
业 务 员 绩 效 考 核
1、所有价格均按照公司标准进行核价,业务员不得自行降价,不得
以低价报给客户,经发现公司有权拒绝此定单合作,同时业务员将予以处罚。
2、业务员佣金均按照合同2 %货款的金额给予提成,须款到后并于
规定时间提取佣金。
3、所有佣金将于4月、9月、年底进行提成,期间任何时间不发放,以便于公司财务管理。
4 所有应收帐款均严格按照合同条款执行,超出规定帐期15天内公
司不予以扣罚;15—30以内提成改为按货款的1%提取;30天至45天提成为0%;45天以上公司倒扣业务员货款提成的2%。
5 所有业务员试用期3个月(含培训时间)内必须完成10万元指标,3个月后月指标为8万元/月,超出此指标公司将于年底给于奖励,额度为全年指标的1%,但此奖励必须是所有货款均已到公司帐户,若部分未到帐期的货款此奖励转为次年的4 月底发放。
6 业务员每周必须确保拜访客户数量为8个,即每月拜访客户数量
为32个,三个月的试用期拜访客户总数不低于80个。此拜访客户数量直接影响业务员三个月转正后月工资调薪的比例。即完成总额的50%,加薪150元
完成总额的75%,加薪200元
完成总额的100%,加薪300元
业务操作类岗位篇五
(一)目标完成1、所辖区域的客户开发确定意向客户
(二)客户维护
1、与客户交流、维护客户、催收货款、直到回款
2、建立客户档案
(三)项目管理
1、从项目立项到合同签订的项目追踪跟进
2、与商务一起参与项目分析会
3、与厂家沟通
4、办理标书购买
5、投标保证金的支付
6、标书制作
7、招投标
8、中标后签订合同,和用户商讨施工具体事宜、项目进度控制,下单给商务
9、建立项目档案