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2023年巡查工地报告总结(五篇)

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2023年巡查工地报告总结(五篇)
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随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的报告范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

巡查工地报告总结篇一

1、31#一层楼层清理、钢管、模板、垃圾。

(内架、木工、泥水)

2、各楼层施工用水管道调直。

(电工)

3、26#一层安全通道周围卫生清理 。

(泥水)

4、各栋楼有停放摩托车现象 。

(各班组)

5、26#一层楼梯防护整改

(外架)

6、26#以及其它各栋号地下室抽水

(电工)

7、26#地下室钢管清理

(木工)

8、26#地下室有钢筋未割除。

(钢筋)

9、26#地下室楼梯外墙洞口防护未做完全.

(木工)

10、各栋楼各楼层吊模、模板未清理完全。

(木工)

11、各栋楼电井、管道口封闭。

(杂工)

12、各栋楼电梯井内部模板、方木、垃圾清理。

(木工、泥水)

13、各栋楼挑架垃圾清理。

(泥水)

14、各栋空调板钢筋调直、楼层有垫块、钢筋清理未及时 (钢筋)

15、各栋楼墙角砼清理干净。

(泥水)

16、26#四层防护未搭完全。

(外架)

17、施工电梯架子小横杆未搭设

(外架)

18、各栋号墙柱拆模时间过早导致砼观感有脱层现象。

(木工)

19、卸料平台与u型箍连接必须牢固。

(外架)20、卸料平台限重牌有被破坏现象

(各班组)

21、塔吊护墙材料及技术准备。

(塔吊)

22、32#楼地上有砼打在路边的现象。

(搅拌站)

23、各栋号外架踢脚板未搭完全。

(外架)

24、27#楼地下室楼梯清理。

(泥水)

25、27#三层靠26#楼板梁底有杂质未补。

(泥水)

26、各栋号楼挑架槽钢与u型箍连接应牢固,有必要时应进行焊接。(外架)

27、各栋号挑架上模板、垃圾、砼清理

(木工、泥水)

28、各栋号砼浇捣时应控制砼掉落。

(泥水)

29、27#楼四层防护未做完全。

(外架)30、各栋号砼浇筑完成后板面上人时间过早。

(各班组)

31、27#靠公路安全通道防护,拉绳未锁紧并有与外架连接的现象。(外架)

32、各栋号电梯边线管压槽过深,浇筑应注意控制

(水电)

33、各栋号楼梯施工缝有未清理干净的现象。

(泥水)

34、各栋号砼浇筑时打泵时应到位。

(泥水)

以上巡查的结果及问题望各班组给予重视,并在两个工作日内整改到位,项目部将在5月9日后对以上提出的问题进行有针对性的检查。对于还未整改到位的,经项目部研究决定视情给予一定的经济处罚。

万泉城二区三期(三组团)项目部

2016年5月7日

巡查工地报告总结篇二

工地巡查报告

存在以下问题:

一、形象工程需要提升的地方

1、电梯间墙上珍珠棉广告贴得不平整,尤其是阴阳角,建议里面用双面胶粘紧,做到整体平整,阴阳角垂直方正。

二、入户门厅零乱,没整理。

三、

施工垃圾没日清。

四、施工不连续,中间有停工现象。

五、插座、面板底盒保护不到位,有些没保护 六、电路线槽开得太浅,保护层厚度不够。

七、客厅沙发背景柜面石材和侧板接缝没打玻璃胶,柜门没装好,八、空调插座及空调洞开得太低,

巡查工地报告总结篇三

自营项目现场材料管理巡查制度:

一、巡查项目:各自营项目。

二、巡查时间:每月抽查一次,每次抽查2-3个项目部,时间根据公司安排,不作提前通知。

三、组织部门:材料设备部。

四、参与部门及人员:材料设备部1人、财务部1人、成本合约部1人(根据实际情况安排)、项目部仓管员、项目部材料员、项目部设备管理员、项目部采购员、项目部领导(或仓库主管)。

五、巡查工作内容:

1,单据规范性(财务部人员负责检查)

(1)出入库单、送货单等签字是否齐全。未签字单据须在三天内补签。

(2)出入库单是否分类,分时间段标明。随机抽查某项材料出入库时间及数量,检验仓管员是否能快速找到。

(3)检查仓管员材料进出台账。是否准确、登记及时、填写时候规范等。(4)报销单填写是否规范。

(5)警示标识及制度是否张贴,是否做到闲人免进,是否禁烟禁火(是否由烟头及易燃物)。(6)是否做到材料验收相关人员全部到位。(7)是否做到分包委托专人办理领料。

2,仓库管理(材料设备部人员负责检查)

(1)仓库6s检查(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全),主要检查卫生是否清洁,材料摆放是否归类整齐合理,堆垛及存放是否安全,仓库是否潮湿,防火防盗是否做到,仓管员多材料存放位置及数量是否清晰。

(2)库存是否由积压及闲置,安全库存是否做到。

(3)材料是否上架,小件材料是否入库房存放。大宗材料现场堆放是否安全、合理。(4)材料出库是否遵循先进现出原则,是否有长时间存放材料未用。(5)是否建立了仓库台账,并实时更新。

3、验收对账(材料设备部人员负责检查)

(1)材料验收及对账是否核对合同质量要求及单价。(2)送货单及入库单上签字是否齐全。

(3)仓管员、材料员是否有材料合同复印件或电子稿。是否熟悉采购单价及验收标准。(4)材料质量是否把控,材料点数、测量及材料扣量等情况是否严格执行。验收质量及数量标准是否符合合同要求。

(5)材料计划是否按规定办理。

(6)材料调配是否到位,是否满足项目现场的需要。

(7)建立材料计划台账、对账台账、合同台账,并做到实时更新。

4,设备管理员(材料设备部人员负责检查)(1)周转材料台账登记、递交是否准确、及时。

(2)对所管周转材料设备数量及位置等信息是否清楚。

(3)查看周转材料设备存放位置及问题,并抽盘2-3项周转材料数量是否准确。(4)查看机械设备运行维保等情况及问题反馈收集。(5)查看各类流程及审批表填写是否规范。

(6)建议周转材料、设备合同台账,并实时更新。(7)各类设备调配是否满足项目部生产进度需求。(8)各类机械设备签单、加班签单、结算是否有审核并严格把关。(9)是否开展红旗设备评选活动。

针对抽查结果进行公司群内公示批评和表扬,检查结果作为员工考核依据,有未做到位的每出现一项扣除绩效考核相应的分数。连续两个月出现类似情况的约谈并接收培训,同时扣除当事人双倍绩效考核分及项目经理绩效考核分,连续三个月出现相同问题的调岗或辞退。

巡查工地报告总结篇四

巡查财务工作汇报

巡查财务工作汇报怎么写?就是把相关的巡查财务工作汇报清楚,请看下面的巡查财务工作汇报

巡查财务工作汇报

xx党委:

为加强单位财务管理,提高财务工作水平,进一步规财务管理制度和部控制制度,按照xxx通知要求和xx财务工作大清查实施方案,我中心于2015年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。

此次财务检查的重点容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。

现将检查情况汇报如下:

一、基本情况

我中心原有5个下属单位单独设立会计机构,共有5名会计人员。

20xx年,经xx批准同意,xx、xxx、xx、xx江4个中心的财务收回xx统管,仅保留xx中心独立财务。

为搞好此次财务检查,中心专门召开党委会进行了研究,就检查标准和检查方式进行了明确:仍有独立财务的xx中心采取现场检查的方式进行,财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。

经过认真检查,我们感到各单位都能按照xxx相关规 word 资料

定,认真执行各项财经管理制度,较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度,大项经费开支逐级报告,填制凭证真实准确,登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规,能按要求执行现金管理和核算制度,按照规定保管会计档案,无设立小金库的现象,部控制制度和监督制度建立较好。

二、检查发现的问题

1.未办理公务卡。

因种种原因,各下属单位均没有办理公务卡,平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付,不符合相关规定。

2.账目结算程序不够严格。

部分接待费支出没有事前审批单,个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。

3.资金管理规定落实不到位。

部分单位有坐收坐支现象,个别往来款项没有开具统一票据。

4.银行账户不合规定。

xx中心存在2个银行存款基本账户,原xxx的银行账户没有妥善处理。

三、整改方案

1.加强专业学习,提升能力素质。

学习是财务管理的一个重要组成部分。

word 资料

下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定,教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性,自觉加强财会专业知识学习,做到“既能干事,又守规矩”,促使单位财务管理工作水平不断提升。

2.对存在问题进行限期整改。

中心要求各单位对存在问题在规定时间进行改正,进一步强化支部理财,严格预算管控;2月底之前办完公务卡,做到办事人员人手一卡;有效控制现金使用量,完善接待费事前审批手续;加大对资金管理力度,收到现金,及时送存银行,往来款项及时入账;对单位在银行开立的账户进行清理,撤销不用的账户。

3.认真做好财务工作指导。

进一步加强中心与各级间的沟通和协调,经常性深入一线了解情况,全面掌握下属单位财务情况,积极听取各单位的意见和建议,切实帮助他们解决实际问题,从多方面加大指导和帮带的力度,切实提高单位财务管理整体水平。

特此报告。

巡查财务工作汇报

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字(20xx)29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》(高教函发 word 资料

(20xx)25号)精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。

由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。

财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。

4,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行“收支两条线”管理,严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为,书杂费收入由教务处核对义 word 资料

务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门。

5,学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。

严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行“一支笔”审批制度。

坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

6,学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。

严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7,学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开 word 资料

展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规基础管理,强化经费监督深化服务涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

巡查财务工作汇报

一、专项活动组织与开展情况

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习证监局《关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

word 资料

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查容,开展规财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据证监局相关文件要求对自查报告容逐项稽核,并就与财务控制相关容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;

审计室就专项活动的稽核结果与建议形成部审计报告 word 资料

提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查容、发现问题及整改措施

依据《中华人民国会计法》、《企业部控制基本规》、《会计基础工作规》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。

公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。

为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。

整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。

整改期限:20**年9月30日前,并长期坚持。

word 资料

(二)关于财务管理制度方面开展规财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;

(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。

整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;

拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;

拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟 word 资料

悉、部分操作技能不熟练的情况。

整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

(四)关于财务会计部管理控制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。

整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。

整改期限:20**年7月31日前整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。

对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。

资料

巡查工地报告总结篇五

凝心聚力集中清理 合力攻坚抓根治本

——涧池乡开展绿松石矿清山行动工作情况汇报

近年来,随着经济社会迅猛发展,人们生活水平显著提高,文玩收藏市场普遍呈现异常兴奋的状态。绿松石作为文玩收藏市场内悠久而又低调的一份子,沉寂多年后终于被一波钟爱它的收藏家们所推崇从而逐渐被更多人赏识,这促使绿松石成品市场持续不断升温,绿松石开采、加工、销售等各个环节对绿松石原矿产生不同程度的需求不断加大。而受市场不成熟、资源稀少、开采难度大、质地松软难以加工等等一系列因素制约,绿松石市场曾一度出现原矿滥价、过度优化、盗采滥采等等乱象。在市场逐渐趋于成熟的过程中,质与价的问题自然迎刃而解,而盗采滥采这一毁地灭林掏山填河的行为由于市场无法解决,是必须通过政府强行干预来规范的。涧池乡作为绿松石产地之一,未能幸免,盗采滥采行为屡禁不止,令当地党委政府深感忧虑。

7月9日始,我们在前几年矿山安全生产专项治理和绿松石盗采滥采整治的基础上,全力配合国土、公安、林业等多部门再次部署了绿松石矿清山行动工作,采取安全检查、矿洞摸排、设关设卡、收集线索、建立档案、多部门联合执法等措施,逐一排查了矿区安全隐患,准确掌握了矿洞详细情况,整体把握了盗采严重程度,现场评估了环境危害情况,及时完善了所有巡查资料,分类查处了一批盗采行为,积极归纳了若干整改意见,对我乡绿松石盗采滥采的违法行为起到了一定的震慑作用,为未来绿松石矿规范化、规模化、机械化、企业化开采奠定了较好的社会舆论基础。现就此次绿松石矿清山行动工作情况做如下汇报: 此次绿松石矿清山行动工作为期4天(7月9日始至7月12日),由涧池乡政府牵头,结合各村委会,配合环保局、国土局、公安局、林业局、水电局、县保安公司六个单位,抽调人员多达66人,根据各村盗采突出问题合理搭配人员设队分组,形成了三支绿松石矿清山行

1 动工作队,工作队分别由乡长李宗刚、副书记王远新、副书记王敏三位同志带领,行动目的地为盗采严重的绿松石矿区。为保证“清山行动”安全有序、持续有力的进行,涧池乡政府特意购臵了安全帽、野外烧水壶、铁锤钢锯等工具,准备了可供66人食用4天的面包、方便面、矿泉水等生活物资及其他办公用具。

7月9日、10日,三个工作队有序进入自己的工作区域,集中做好了安全检查、矿洞摸排、人员及设备清理工作。行动前,李宗刚乡长强调:此次“清山行动”以安全为重点,既要排查矿洞安全隐患又要保证工作人员人身安全,在保证安全的基础上做好矿洞逐一摸排、不漏不掉,主要摸排清楚矿洞主要合伙人、林地权属人。经过66人连续两天的清查,全乡共登记在册有详细记录的盗洞大大小小多达86个,存在安全隐患的为90余个,全乡13个行政村就有金龙山村、下营村、上营村、石婆沟村、董家沟村、瓦屋场村、孤山村7个村涉及盗采,其中5个为原国有矿洞,6个为近年无人开采矿洞,14个为2015年新增矿洞,新增盗采率高达19%,现场概算封堵矿洞约需近900方混凝土,清理盗采、捡矿渣人员10余人,机械、设备、工具基本全部清运出场地,捣毁简易窝棚20余个,发现并排除用电安全隐患1处。绿松石矿盗洞一般集中分布在山腰或山顶,在山体内曲折蜿蜒,大小各异深浅不同,并无水源,而每个矿洞口随山势滚落的矿渣则同样损毁一大片树木,远看如洁白如玉的脸上生出了一个个疥疮,林业及环保部门现场估算公益林损害面积达40余亩,其中新增公益林破坏面积约8亩。

7月11日、12日,根据前两个工作日清查情况,重新分配人员,把对口部门人员调往发现同类问题的工作队,主要以查人清物为目标,采取分类设卡设关,有针对性的搜集车辆线索、民爆物资线索、盗矿买卖线索。经过两天的交通管制,共登记摩托车30辆(其中2人接受罚金),没收盗采矿石3公斤,未发现任何使用民爆物资盗采现象。但是,意外发现几乎所有盗采现象都有林地权属人参与开采的现象,2 涉及盗采农户57户,直接参与盗采人员近230人,外县参与盗采多大10余人,买卖盗采矿石的人更是遍布全国各地,多达数千人。

自2012年绿松市场升温的时候开始,涧池乡党委政府以敏锐的警觉性着手矿山安全生产工作建设,积极帮助部分村委会健全、完善安全生产各项规章制度、操作规程和岗位责任制,做到了意识到位,制度上墙,每年年初与各村委会签订《矿山安全生产管理目标责任书》,做到了制度健全,责任明确。每年汛期来临之际,乡矿山安全生产专项治理工作领导小组深入矿山现场拉网式排查安全隐患,并积极与村委会衔接,但是,这并没有阻止盗采现象的日益加剧。涧池乡绿松石矿 “规模化”、“规范化”、“机械化”、“企业化”开采已迫在眉睫,刻不容缓。

下一步,我们将来重手打击绿松石矿盗采问题,着力发展农特经济,实现绿松石资源开采合法化、规模化、机械化:

一、加大宣传力度,扩大宣传范围。依托县内媒体力量,在全县范围内广泛宣传非法开采行为的危害性、违法性和严重性,提高群众的法律意识,同时教育引导群众全面认识到矿山滥采对于林地和水源的损害与污染,提高群众的环保意识,并劝诫群众配合做好绿松石合法开采工作。县、乡各开通一部举报电话,实行有奖举报,对举报一经查实抓获,予以重奖,并严格保密。

二、成立乡绿松石综合整治常设办公室。形成以公安、国土、环保、林业、水电、工商等持有执法资格的执法人员组成的专业巡查队,采取分散与集巡查结合、定期与不定期巡查结合、分片包干蹲守与动态监管结合,分管领导亲自带队,公安民警积极配合,对绿松石矿的非法开采加工点不间断拉网式巡查,安排专人进行昼夜巡逻,发现违法开采、加工行为,先行制止,对暴力抗法、滋事闹事人员严惩不贷,并立即上报,配合参与查处;国土执法人员积极配合,对非法盗采行为进行盗矿没收、重金处罚、恢复地貌的惩处;环保及林业部门对毁地灭林、污染水源的行为进行严厉处罚。

三、积极招商引资。在集中整治盗采的同时,引进有实力的矿产资源开发公司,完善国土、林业、环保、水电等部门合法手续,建立健全制度,明确责任,将绿松石盗采行为顺势交给市场约束,用市场化手段碾压盗采行为。

四、着力发展乡村农林特色经济,鼓励发展家庭农场,创造更多就业创业机会。绿松石盗采现象屡禁不止,很大程度上是因为当地经济发展滞后、就业致富路径匮乏、,只要能够解决好群众致富问题,让大家有事业可做、有利益可图、有前途可望,相信没有人愿意再甘冒生命及法律风险继续盗采。

五、缩小社会各个阶层贫富差距,减轻人们对于低收入高消费的焦虑和投机致富的渴望。通过农商银行、扶贫办、人社局等部门支持创业的相关政策群,降低初尝创业群体融资门槛,解决增强低收入群体的自信心不高和高收入群体的社会责任心不强问题,促进社会和谐。

六、通过这次清山活动,建议工商部门全面清查盗采原矿及成品的买卖问题,重点打击市场需求,以达到保护资源、保护市场、保护环境的目的。

我们相信,只要县委县政府及其他各相关部门足够重视绿松石资源保护及环境保护,只要能够拿出坚决打击盗采滥采、合法开采绿松石资源的决心,只要能为群众谋求更多创业就业发家致富的机会,绿松石矿盗采行为一定能够得到根本的治理,绿松石矿开采企业化、规模化、机械化一定能够实现,郧西人民一定能够更快走向小康,郧西县一定能够更快摘掉贫困县的帽子!

附:

1、郧西县绿松石矿山普查表;

2、郧西县绿松石矿山统计表

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